Beérkező számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. augusztus 6., 09:20 változat (szerkesztés)
Vargaz (Vita | szerkesztései)
(<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>)
← Előző változtatások
2008. augusztus 6., 09:38 változat (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
44. sor: 44. sor:
**A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Szállító főkönyvi számla. **A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Szállító főkönyvi számla.
* <b>Tartozik:</b> * <b>Tartozik:</b>
-**<b><i>Árbevétel számla</i></b>:+**<b><i>Munkaszám</i></b>: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
-*** A [[Cikk]] törzs [[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]] beállított (Főkönyv) Termékcsoport kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg:+*** A munkaszám <b>költségviselő</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költségviselő]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
-**** <b>Fix</b>: akkor a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzet Árbevétel számla kód mezőből veszi,+*** A munkaszám <b>költséghely</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költséghely]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:<br>
-**** <b>Partnernél megadott</b>: akkor a [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Árbevétel számla lesz.+**** nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
 +**** be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
**<b>Áfa</b>: **<b>Áfa</b>:
*** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát. *** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.
82. sor: 83. sor:
<br> <br>
<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]]
 +<br><br>
 +* <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=

2008. augusztus 6., 09:38 változat

ROOL Bázis - Referencia könyv
Beérkező számla kontírozás + feladás


Tartalomjegyzék

Feladata


A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.

Elérhetősége


Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás
Beérkező kontír + feladás munkafüzet

Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott
    • feladott
    • nem kontírozott
    • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)


(2) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
      • rendezés tétel sorszám szerint.
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.


  • Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
    • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.



Beérkező számla kontírozás menete:

  • Követel:
  • Tartozik:
    • Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
      • A munkaszám költségviselő mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költségviselő munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
      • A munkaszám költséghely mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költséghely munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:
        • nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
        • be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
    • Áfa:

Munkafüzet felépítése


  • Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.
Lehetséges értékek:
  • Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
  • Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
  • Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
  • Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.

Figyelmeztető és hiba üzenetek


Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:

  • Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
  • Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
(3) rendszer paraméter beállítás

  • <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES

Kapcsolódó munkafüzetek



  • Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
    • Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
    • Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
Személyes eszközök