Beérkező számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
2008. augusztus 6., 09:20 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) ← Előző változtatások |
2008. augusztus 6., 09:38 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
44. sor: | 44. sor: | ||
**A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Szállító főkönyvi számla. | **A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Szállító főkönyvi számla. | ||
* <b>Tartozik:</b> | * <b>Tartozik:</b> | ||
- | **<b><i>Árbevétel számla</i></b>: | + | **<b><i>Munkaszám</i></b>: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal. |
- | *** A [[Cikk]] törzs [[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]] beállított (Főkönyv) Termékcsoport kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg: | + | *** A munkaszám <b>költségviselő</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költségviselő]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám. |
- | **** <b>Fix</b>: akkor a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzet Árbevétel számla kód mezőből veszi, | + | *** A munkaszám <b>költséghely</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költséghely]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:<br> |
- | **** <b>Partnernél megadott</b>: akkor a [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Árbevétel számla lesz. | + | **** nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely, |
+ | **** be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám. | ||
**<b>Áfa</b>: | **<b>Áfa</b>: | ||
*** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát. | *** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát. | ||
82. sor: | 83. sor: | ||
<br> | <br> | ||
<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | * <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= |
2008. augusztus 6., 09:38 változat
Beérkező számla kontírozás + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
- feladott
- nem kontírozott
- nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Beérkező számla kontírozás menete:
- Követel:
- A partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott Szállító főkönyvi számla.
- Tartozik:
- Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
- A munkaszám költségviselő mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költségviselő munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
- A munkaszám költséghely mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költséghely munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:
- nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
- be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
- Áfa:
- A Cikk törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az Áru jegyzék törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.
- Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
- Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
- Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
- Lehetséges értékek:
- Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:
- Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
- Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
(3)
- <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a szállító főkönyvi számlaszámot.
- Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
- Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
- Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.