Beérkező számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. március 20., 12:37 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)

← Előző változtatások
Aktuális változat (2008. szeptember 10., 09:43) (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

 
(16 intermediate revisions not shown.)
1. sor: 1. sor:
-<div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;">+<div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
 +<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div>
 +<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Beérkező számla kontírozás + feladás</font></center>
 +<br>
-<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>=
 +<br>
 +A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>=
 +<br>
 +Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás<br>[[Kép:bkont.JPG|370px|Beérkező kontír + feladás munkafüzet]]
-<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>=
-'''Beérkező számla kontírozás + feladás''' </font></center>+<br>
- +*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (2) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- +
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Beérkező számla kontír + feladás</h2>=+
- +
- +
-*A munkafüzet a Főkönyv/Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>.+
- +
-<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:bkont.JPG|370px|Beérkező kontír + feladás munkafüzet]] +
- +
- +
-*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.+
-(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (2) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)+
- +
-<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] +
- +
- +
-*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:+
**kontírozott **kontírozott
**feladott **feladott
**nem kontírozott **nem kontírozott
**nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva) **nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
- +<br>
-<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:bkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] +<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:bkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]]
- +<br><br>
- +
- +
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: *A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
**A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve, **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
39. sor: 29. sor:
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
 +<br>
 +*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
 +**a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 +<br>
 +*Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
 +**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 +<br>
 +*Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
 +**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
 +**"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
 +<br><br>
 +<b>Beérkező számla kontírozás menete:</b><br>
 +* <b>Követel:</b>
 +**A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Szállító főkönyvi számla.
 +* <b>Tartozik:</b>
 +**<b><i>Munkaszám</i></b>: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
 +*** A munkaszám <b>költségviselő</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költségviselő]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
 +*** A munkaszám <b>költséghely</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költséghely]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:<br>
 +**** nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
 +**** be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
 +**<b>Áfa</b>:
 +*** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>=
 +<br>
 +*<b>Kontír státusz</b> legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.
 +::Lehetséges értékek:
 +:::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat ami nem feladott.
 +* <b>Aktuális kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban kijelölt <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 +* <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 +* <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 +* <b>Aktuálisat feladatból visszavesz</b> nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
 +* <b>Összes feladatból visszavesz</b> nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.
-*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>=
 +<br>
 +Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
 +<br>
 +Teendő:
 +* Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
 +* Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a <b>költségviselő</b>höz illetve <b>költséghely</b>hez.
 +----
 +Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
 +<br>
 +Teendő: A <b>[[Partner]]</b> munkafüzetben <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
 + 
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>=
 +<br>
 +*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
 +(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (3) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 +<br>
 +<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]]
 +<br><br>
 +* <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES
 + 
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=
 +<br>
 +*<b>[[Partner]]</b> törzsben a <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a szállító főkönyvi számlaszámot.
 +<br>
 +*<b>[[Munkaszám]]</b> törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
 +**<b>[[Költséghely]]</b> törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
 +**<b>[[Költségviselő]]</b> törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.

Aktuális változat

ROOL Bázis - Referencia könyv
Beérkező számla kontírozás + feladás


Tartalomjegyzék

Feladata


A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.

Elérhetősége


Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás
Beérkező kontír + feladás munkafüzet

Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott
    • feladott
    • nem kontírozott
    • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)


(2) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
      • rendezés tétel sorszám szerint.
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.


  • Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
    • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.



Beérkező számla kontírozás menete:

  • Követel:
  • Tartozik:
    • Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
      • A munkaszám költségviselő mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költségviselő munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
      • A munkaszám költséghely mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költséghely munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:
        • nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
        • be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
    • Áfa:

Munkafüzet felépítése


  • Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.
Lehetséges értékek:
  • Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
  • Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
  • Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
  • Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
  • Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.

Figyelmeztető és hiba üzenetek


Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:

  • Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
  • Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
(3) rendszer paraméter beállítás

  • <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES

Kapcsolódó munkafüzetek



  • Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
    • Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
    • Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
Személyes eszközök