Pénzmozgás kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
Pénzmozgás kontír + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített pénzmozgások főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
Főkönyv / Pénzmozgás kontír + feladás
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
- feladott
- nem kontírozott
- nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
- A jobb oldalon a számlához tartozó pénzmozgás tétel kontír sorok vannak megjelenítve.
- A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Pénzmozgások kontírozásának menete:
A kontírozás egyik lábának forrása:
- Pénztárat érintő mozgás esetén a Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Pénztár munkafüzet Főkönyvi számla kód mezőben megadott.
- Bankot érintő mozgás esetén a Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Vállalat bankszámla munkafüzet Főkönyvi számla kód mezőben megadott.
- Kompenzációt érintő mozgás esetén az Admin / Rendszerparaméter szerkesztés munkafüzet <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KOMPENZACIO rendszerparaméterben megadott főkönyvi számla kód.
A kontírozás másik lábának forrása:
- A Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Jogcím - pénzügy munkafüzetben a jogcímenként meghatározott főkönyvi számla forrásnak megfelelő hely. Bővebben a Jogcím - pénzügy munkafüzet leírásában.
Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő pénzmozgások előszűrését teszi lehetővé.
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
- Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
- Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
- Lehetséges értékek:
- Tétel nélküliek is?:
- Aktuális kontíroz nyomógomb: Pénzmozgás blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgást kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
- Összes kontíroz nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
- Összes kontíroz + felad nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza és a Normál státuszú pénzmozgásokat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
- Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A pénzmozgás blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
- Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes pénzmozgás blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a szállító főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a vevő főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "xyz" pénzforgalmi jelzőszámnál nincs beállítva a főkönyvi számla!
Teendő: A Vállalat bankszámla munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" pénztár bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú pénztárnál nincs beállítva a főkönyvi számla
Teendő: A Pénztár munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "H_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KOMPENZACIO" rp.-ben nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: Állítsuk be az Admin / Rendszerparaméter szerkesztő munkafüzetben a H_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KOMPENZACIO rendszerparamétert a megfelelő főkönyviszámla számra. A számla számnak létezni kell a Főkönyvi számla munkafüzetben.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a pénzmozgások adatai kizárólag a <vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-01, akkor a munkafüzetben a 2008-01-01-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a a partner blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot,
- szállító főkönyvi számlaszámot.
- Pénztár törzsben az adott pénztárhoz állítsuk be a főkönyvi számot.
- Vállalat bankszámla törzsben az adott bankszámlához állítsuk be a főkönyvi számot.
- Jogcím - pénzügy törzsben állítjuk be a gazdasági eseményhez tartozó főkönyvi számla forrását.