Pénzmozgás kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

ROOL Bázis - Referencia könyv
Pénzmozgás kontír + feladás


Tartalomjegyzék

Feladata


A munkafüzet a rendszerben rögzített pénzmozgások főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.

Elérhetősége


Főkönyv / Pénzmozgás kontír + feladás
Pénzmozgás kontír + feladás munkafüzet

Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott
    • feladott
    • nem kontírozott
    • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)


(2) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve,
      • rendezés tétel sorszám szerint.
    • A jobb oldalon a számlához tartozó pénzmozgás tétel kontír sorok vannak megjelenítve.


  • Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.


  • Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.


  • Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása,
    • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.



Pénzmozgások kontírozásának menete:

A kontírozás egyik lábának forrása:

  • Pénztárat érintő mozgás esetén a Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Pénztár munkafüzet Főkönyvi számla kód mezőben megadott.
  • Bankot érintő mozgás esetén a Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Vállalat bankszámla munkafüzet Főkönyvi számla kód mezőben megadott.
  • Kompenzációt érintő mozgás esetén az Admin / Rendszerparaméter szerkesztés munkafüzet <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KOMPENZACIO rendszerparaméterben megadott főkönyvi számla kód.


A kontírozás másik lábának forrása:

  • A Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Jogcím - pénzügy munkafüzetben a jogcímenként meghatározott főkönyvi számla forrásnak megfelelő hely. Bővebben a Jogcím - pénzügy munkafüzet leírásában.

Munkafüzet felépítése


Pénzmozgás kontír + feladás munkafüzet

  • Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő pénzmozgások előszűrését teszi lehetővé.
Lehetséges értékek:
  • Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
  • Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
  • Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
  • Tétel nélküliek is?:
  • Aktuális kontíroz nyomógomb: Pénzmozgás blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgást kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
  • Összes kontíroz nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
  • Összes kontíroz + felad nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza és a Normál státuszú pénzmozgásokat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
  • Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A pénzmozgás blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
  • Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes pénzmozgás blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.

Figyelmeztető és hiba üzenetek


Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a szállító főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a vevő főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "xyz" pénzforgalmi jelzőszámnál nincs beállítva a főkönyvi számla!
Teendő: A Vállalat bankszámla munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" pénztár bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú pénztárnál nincs beállítva a főkönyvi számla
Teendő: A Pénztár munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "H_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KOMPENZACIO" rp.-ben nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: Állítsuk be az Admin / Rendszerparaméter szerkesztő munkafüzetben a H_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KOMPENZACIO rendszerparamétert a megfelelő főkönyviszámla számra. A számla számnak létezni kell a Főkönyvi számla munkafüzetben.

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a pénzmozgások adatai kizárólag a <vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-01, akkor a munkafüzetben a 2008-01-01-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

Kapcsolódó munkafüzetek



  • Pénztár törzsben az adott pénztárhoz állítsuk be a főkönyvi számot.



  • Jogcím - pénzügy törzsben állítjuk be a gazdasági eseményhez tartozó főkönyvi számla forrását.
Személyes eszközök