Kimenő számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

Revision as of 2008. szeptember 2., 11:08 by Vargaz (Vita | szerkesztései)
ROOL Bázis - Referencia könyv
Kimenő számla kontír + feladás


Tartalomjegyzék

Feladata


A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.


Elérhetősége


  • A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .


(1) Kimenő kontír + feladás munkafüzet


Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott,
    • feladott,
    • nem kontírozott,
    • nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).


(2) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
      • rendezés tétel sorszám szerint,
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.


(3) 1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor

Kimenő számla kontírozás menete:

Munkafüzet felépítése


  • Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé.
Lehetséges értékek:
  • Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
  • Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
  • Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
  • Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
  • Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.

Figyelmeztető és hiba üzenetek


Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!

Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!

Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.


Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!

Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön az árbevétel számlaszámot.

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
    • (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)


(4) rendszer paraméter beállítás

Kapcsolódó munkafüzetek




  • Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.


  • Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Személyes eszközök