Termékcsoport kontír szabály
A RoolWikiBÓL

Termékcsoport kontír sazbály
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
Elérhetősége
- Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
- Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
Munkafüzet leírása
Kapcsolódó munkafüzetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Munkafüzet felépítése
- Termékcsoport kód, név:
- Árbevétel számla kód, név:
- Paritás kód, név:
- Készletfajta kód, név:
- Árbevétel számla forrás: Választható értékek:
- Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
- Partnernél megadott: a partner törzs Partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Üres:
- :