Pénzmozgás kontír + feladás
A RoolWikiBÓL

Pénzmozgás kontír + feladás
Tartalomjegyzék |
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Főkönyv / Pénzmozgás kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
- feladott
- nem kontírozott
- nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
- A jobb oldalon a számlához tartozó pénzmozgás tétel kontír sorok vannak megjelenítve.
- A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot,
- szállító főkönyvi számlaszámot.
- Pénztár törzsben az adott pénztárhoz állítsuk be a főkönyvi számot.
- Vállalat bankszámla törzsben az adott bankszámlához állítsuk be a főkönyvi számot.
- Jogcím törzsben állítjuk be a gazdasági eseményhez tartozó főkönyvi számla forrását.
Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a szállító főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a vevő főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "xyz" pénzforgalmi jelzőszámnál nincs beállítva a főkönyvi számla!
Teendő: A Vállalat bankszámla munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" pénztár bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú pénztárnál nincs beállítva a főkönyvi számla
Teendő: A Pénztár munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a pénzmozgások adatai kizárólag a <vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.