Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések

A RoolWikiBÓL

Revision as of 2007. október 20., 17:53 by Hajni (Vita | szerkesztései)
Kép:rool.jpg – Bázis

Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések


Tartalomjegyzék

Új vállalat létrehozása

  • Vevői megrendelés fogadásához a legfontosabb törzsadat beállítás a pénznem, fizetési mód és a paritás.


Rendelés fogadás

Transzfer tábla leíró

  • Első lépésként be kell állítani a transzfer tábla leírót és a tábla leíró oszlopokat az Admin/Transzfer-általános/Transzfer tábla leíró munkafüzetben (1).
    • Létre kell hozni a TRF_VALLALAT_ARU (vállalat áru) transzfer tábla leíró sort és annak transzfer tábla oszlopait.
    • Létre kell hozni a TRF_VEVOI_MEGRENDELES (vevői megrendelés) transzfer tábla leíró sort és annak transzfer tábla oszlopait.
    • A transzfer táblák tartalmának leírása: Transzfer tábla leírás
    • A munkafüzetben F6 billentyű megnyomása után vehetünk fel új sorokat.

(1)transzfer tábla leíró munkafüzet


Transzfer fájl leíró

  • Majd be kell állítani a fájl leíró sorokat és fájlszerkezeteket a Transzfer fájl leíró (2) munkafüzetben mely az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
    • Vevői megrendelés fájlleíró sor és fájlszerkezet létrehozása.
    • Vállalat áru fáljleíró sor és fájlszerkezet létrehozása.

(2)transzfer fájl leíró munkafüzet


  • A transzfer fájl szerkezet beállítása a "Transzfer fájl leíró" munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva, az alsó ablakban történik (F6) billentyű megnyomásával. Az így kapott új sorokban megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
    • Fontos, hogy a felvett sorok pontosan megegyezzenek a rendelés fájl soraival. A rendelésnek és a fájl leírónak ugyanannyi sort, ugyanabban a sorrendben kell tartalmaznia. A sorok melletti billentyűkkel tudjuk módosítani a már felvett sorokat (3). Töröl gombbal törölhetjük a már felvett sort, a felfele és lefelé nyíllal fentebb illetve lentebb rakhatjuk a a kiválasztott sort. Már felvett soron módosíthatunk a sorban állva értéklista bekéréssel is.
    • Ha új sor felvételénél az értéklistában nem található a fájl szerkezet beállításához szükséges megnevezés akkor azt a "Tanszfer tábla leíró" munkafüzetben azt beállíthatjuk. A transzfer tábla leíró ablakban (felső) a transzfer leíró névre állva, az alsó ablakban felvehetjük F6 billentyű megnyomással a hiányzó transzfer tábla oszlopot (4). (A transzfer tábla oszlopok tartalma megtekinthető a 4-es pontban.) Ki kell tölteni a sorrendet, a nevet, az implementációs nevet valamint a típust. (Példában: a sorrend: 590, név: ETK, implemetációs név: ARU_ETK, típus: legördülő listából kiválasztható: szöveges, numerikus, numerikus egész vagy dátum.)

(3)fájl szerkezet megadása (4)transzfer tábla oszlop felvétele


Transzfer fájl leíró sor tartalma

  • Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), bejövő.)
  • A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
  • Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.


Transzfer irány Sorrend Név Transzfer tábla név Transzfer tábla impl. név Fájlnév prefix Fájl típus Szeparátor karakter Null érték reprezentáció Dátum formátum Fejléc sorok száma Érv.?
Bejövő1Vevői megrendelésVevői megrendelés (transzfer)TRF_VEVOI_MEGRENDELESVMSCSV formátum; ÜresYYYYMMDD1I
Bejövő2Vállalat áruVállalat áru (transzfer)TRF_VALLALAT_ARUVAUCSV formátum; ÜresYYYYMMDD1I


Transzfer fájl szerkezet

A vevői megrendelés fájl szerkezete (CSV típus) TRF_VEVOI_MEGRENDELES

Implementációs név Tartalom
TIPUS A vevői megrendelés típusa (Jelenlegi értéke VMS, visszáru esetén VAE)
VALLALAT_KOD A fogadó vállalat egyeztetett konstans kódja
KULSO_AZONOSITO A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója
SAJAT_AZONOSITO A fogadó vállalatban a megrendelés azonosítója
BIZONYLATSZAM A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma
HIVATKOZAS_NEV Hivatkozás név
PARTNER_KOD Partner kód
PARTNER_NEV Partner név
SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM A számlázási cím irányítószáma (pl.:8500)
SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES A számlázási cím település (pl.: Pápa)
SZAMLAZASI_CIM A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206)
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD Ország kód (pl.: HU)
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV Ország név (pl: Magyarország)
SZALLITASI_CIM_KOD A szállítási cím kód
SZALLITASI_CIM_NEV A szállítási cím név
SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM A szálllítási cím irányítószáma (pl.:8500)
SZALLITASI_CIM_TELEPULES A szállítási cím település (pl.: Pápa)
SZALLITASI_CIM A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206)
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV A szállítási cím ország név (pl.: Magyarország)
SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS Az útiokmány típusa (M (Mennyiséget tartalmazó szállítólevél),A (Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél), S (számla))
KISZALLITAS_PRIORITAS_KODA kiszállítás prioritás kód
RENDELES_DATUM A rendelés dátuma. Nem léte esetén a feldolgozás dátuma
TELJESITES_DATUM A teljesítés dátuma
UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK Üzenet a szállításszervezésnek
UZENET_A_RAKTARNAK Üzenet a raktárnak
UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK Üzenet a gépjárművezetőnek
ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO Az alap rendelés külső azonosítója
SORSZAM A rendelés tétel sorszáma
ARU_KOD A cikk kód
ARU_NEV A cikk név
ARU_ETK A cikk ETK
RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB A rendelt gyűjtőkiszerelés darab
RENDELT_MENNYISEG A rendelt mennyiség
LEOSZTOTT_GYUJTOKISZERELES_DARAB Leosztott gyűjtőkiszerelés dadrab
LEOSZTOTT_MENNYISEG Leosztott mennyiség
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD A mennyiségi egység kód (pl.:KG)
GYARTASI_UTASITAS_KOD A gyártási utasítás kód
RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO A rendelés tétel külső azonosító
RENDELES_TETEL_SAJAT_AZONOSITO A fogadó vállalatban a rendelés tétel azonosítója
ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO Az alap rendelés tétel külső azonosító
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB Az engedélyezett visszáru gyűjtőkiszerelés darab
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG Az engedélyezett visszáru mennyiség
VISSZARU_OK_KOD A visszáru ok kódja
FOGYASZTOI_EGYSEGAR Fogyasztói egységár
ARU_JEGYZEK_KOD Áru jegyzék kód
ADO_KULCS_KOD Adó kulcs
ADO_MERTEK Adó mérték
FOGYASZTOI_AR Fogyasztói ár
EGYSEGAR Egységár
NETTO_ERTEK A nettó érték
ADO_ERTEK Az adó értéke
BRUTTO_ERTEK A bruttó érték
AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD Az ár összetevő jelleg kód
FIZETESI_HATARIDO Fizetési határidő
FIZETESI_MOD_KOD Fizetési mód kód (pl.:AT, KP)
TRF_ATADAS_IDOPONT Transzfer átadás időpont
TRANSZER_MUVELET A transzferált rekorddal mit kell tenni. pl töröl (D), beszúr (B), módosít (M)


Vállalat áru fájl szerkezete TRF_VALLALAT_ARU

Név Implementációs név
Típus TIPUS
Kód KOD
Név NEV
Érv.? ERVENYES_E
ETK ETK
Szorta SZORTA
Élőállat? ELOALLAT_E
Mennyiségi egység kód MENNYISEGI_EGYSEG_KOD
Tapadó göngyöleg áru kód TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD
Tapadó göngyöleg név TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV
Tapadó göngyöleg ETK TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK
Áru jegyzék kód ARU_JEGYZEK_KOD
Áru jegyzék név ARU_JEGYZEK_NEV
Gyűjtő kiszerelési egység kód GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD
Gyűjtő kiszerelési egység név GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV
Egyedi kiszerelési egység kód EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD
Egyedi kiszerelési egység név EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV
Gyűjtő egalizált mennyiség GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG
Egyedi egalizált mennyiség EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG
Gyűjtő tára Kg GYUJTO_TARA_KG
Gyűjtő egalizált Kg GYUJTO_EGALIZALT_KG
Egyedi tára Kg EGYEDI_TARA_KG
Gyűjtőben egyedi darab GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB
Készültség kód KESZULTSEG_KOD
Készültség név KESZULTSEG_NEV
Kidolgozás kód KIDOLGOZAS_KOD
Kidolgozás név KIDOLGOZAS_NEV
Termékcsoport kód TERMEKCSOPORT_KOD
Termékcsoport név TERMEKCSOPORT_NEV
Fizikai jelleg kód FIZIKAI_JELLEG_KOD
Fizikai jelleg név FIZIKAI_JELLEG_NEV
Belföldi termék osztály kód BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD
Belföldi termék osztály név BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV
Márka kód MARKA_KOD
Márka név MARKA_NEV
Vevő kód VEVO_KOD
Vevő név VEVO_NEV
Termék kód TERMEK_KOD
Termék név TERMEK_NEV
Kalkulációs egység kód KALKULACIOS_EGYSEG_KOD
Kalkulációs egység név KALKULACIOS_EGYSEG_NEV
Értékesítési áru csoport ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD
Értékesítési áru csoport név ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV
Hivatkozás 1 HIVATKOZASI_NEV_1
Hivatkozás 2 HIVATKOZASI_NEV_2
Hivatkozás 3 HIVATKOZASI_NEV_3
Hivatkozás 4 HIVATKOZASI_NEV_4
Áru megjegyzés ARU_MEGJEGYZES
Vállalat kód VALLALAT_KOD
Vállalat név VALLALAT_NEV
Eladható? ELADHATO_E
Beszerezhető? BESZEREZHETO_E
Gyártható? GYARTHATO_E
Göngyöleg? GONGYOLEG_E
Fix előállítási idő FIX_ELOALLITASI_IDO
Fix előállítási időegység FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG
Üzem kód UZEM_KOD
Üzem név UZEM_NEV
Azonosítási mód AZONOSITASI_MOD
Gyűjtő címke sablon kód GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
Gyűjtő címke sablon név GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV
Egyedi címke sablon kód EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD
Egyedi címke sablon név EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV
Gyűjtő egalizált alsó határ GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR
Gyűjtő egalizált felső határ GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR
Gyűjtő tára mennyiség mód GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD
Sarzsképzés mód kód SARZSKEPZES_MOD_KOD
Sarzsképzés mód név SARZSKEPZES_MOD_NEV
Egyedi mennyiség alsó határ EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR
Egyedi mennyiség felső határ EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR
Lejáratképzés mód LEJARATKEPZES_MOD
Napok száma NAPOK_SZAMA
Lejárati dátum LEJARATI_DATUM
Cimke adat 1 CIMKE_ADAT_1
Cimke adat 2 CIMKE_ADAT_2
Cimke adat 3 CIMKE_ADAT_3
Cimke adat 4 CIMKE_ADAT_4
Készletfajta kód KESZLETFAJTA_KOD
Készletfajta név KESZLETFAJTA_NEV
Készletfajta eltérhet? KESZLETFAJTA_ELTERHET_E
Költségviselő kód KOLTSEGVISELO_KOD
Költségviselő név KOLTSEGVISELO_NEV
Bizonylaton feltüntetett összetevő BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO
Gyűjtő vonalkód típus GYUJTO_VONALKOD_TIPUS
Gyűjtő vonalkód GYUJTO_VONALKOD
Egyedi vonalkód típus EGYEDI_VONALKOD_TIPUS
Egyedi vonalkód EGYEDI_VONALKOD
Vállalat áru megjegyzés VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES
Adó mérték ADO_MERTEK
Adó kulcs kód ADO_KULCS_KOD
Transzfer művelet TRF_MUVELET
Transzfer irány TRF_IRANY
Transzfer átadás időpont TRF_ATADAS
Transzfer státusz TRF_STATUSZ


  • A vevői megrendelés fájl szerkezetben a saját azonosító és a külső azonosító sort a küldő és a fogadó vállalatban ellentétesen kell beállítani, tehát ha a küldő vállalatban a sorrend: saját azonosító, külső azonosító, akkor az a fogadó vállalatban: külső azonosító, saját azonosító a sorrend. (5, 6)
  • A vevői megrendelés fájlszerkezetben a rendelés tétel saját azonosítót valamint a rendelés tétel külső azonosítőt is fordított sorrendben kell felvenni, a saját/külső azonosító sorhoz hasonlóan.

(5)Küldő vállalat saját/külső azonosító sorrend (6)Fogadó vállalat külső/saját azonosító sorrend


Rendszer paraméter beállítások

  • A vevői megrendeléshez tartozó rendszer paraméter beállítások leírása: Rendszer paraméter beállítások. Beállításuk az Admin/Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben történik.

FTP transzfer


(7)Fogadó vállalat FTP transzfer beállítás


  • Létre kell hozni egy könyvtárat (8), ahonnan letölti a rendszer az adatokat. A példa szerint h könyvtár, s ezen belül a le és feltöltési, illetve a le_kész és le_hiba könyvtárakat.

(8)Könyvtárszerkezet beállítása


  • A vevői megrendelést és a vállalat árut beérkezés és az FTP transzfer indítása után a rendszer feldolgozza és feltölti. Ha hiba történik a feldolgozás során arról a rendszer üzenetet küld. (Ha valamely rendszer paraméter nem került beállításra akkor azt jelzi a rendszer, s a hiányzó rendszer paramétert a rendszer paraméter szerkesztőben pótolni kell.)



Tovább a Vevői megrendelés transzfer oldalra.

Személyes eszközök