Termékcsoport kontír szabály
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. szeptember 10., 09:44 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2009. január 5., 11:06) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>) |
||
53. sor: | 53. sor: | ||
<br> | <br> | ||
[[(Főkönyvi) Termékcsoport]]<br> | [[(Főkönyvi) Termékcsoport]]<br> | ||
+ | [[Számlarend]]<br> | ||
[[Főkönyvi számla]]<br> | [[Főkönyvi számla]]<br> | ||
[[Paritás]]<br> | [[Paritás]]<br> | ||
[[Készletfajta]] | [[Készletfajta]] |
Aktuális változat
Termékcsoport kontír szabály
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
Elérhetősége
- Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
- Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
Munkafüzet leírása
- Rögzítéskor kötelezően meg kell adni a termékcsoport kódot illetve nevet.
- Abban az esetben ha az árbevétel számla számot a termékcsoporthoz fixen hozzárendeljük az árbevétel forrást fix értékre kell állítani.
- Csak az árbevétel számla forrás fix érték esetén lehetőség van az árbevétel paritás és/vagy készletfajta bontására is.
- Az árbevétel számla forrás Partnernél megadott érték esetén a partner törzsben a partner blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott vevő főkönyvi számlaszámot veszi a kontírozáshoz.
- Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni.
Munkafüzet felépítése
- Termékcsoport kód, név: a cikk törzsben a Csoportosítás fülön a cikkhez beállított (Főkönyvi) Termékcsoport.
- Árbevétel számla kód, név: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
- Paritás kód, név: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
- Készletfajta kód, név: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
- Árbevétel számla forrás: Választható értékek:
- Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
- Partnernél megadott: a partner törzsben a partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
- A mezőt kötelező kitölteni: Árbevétel számla forrás: Állítsuk be a rögzített sornál az Árbevétel számla forrás mezőt.
- Fix árbevétel számla forrás esetén kötelező megadni az árbevétel főkönyvi számlát!: Ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be az árbevétel forrását, ha igen, akkor adjuk meg az árbevétel számla kódot.
- A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód: Adjuk meg a termékcsoportot.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
Kapcsolódó munkafüzetek
(Főkönyvi) Termékcsoport
Számlarend
Főkönyvi számla
Paritás