Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
2008. július 24., 10:44 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. szeptember 10., 09:42) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(13 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
- | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | |
- | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Kimenő számla kontír + feladás''' </font></center> |
- | + | <br> | |
- | + | ||
- | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | + | |
- | '''Kimenő számla kontír + feladás''' </font></center> | + | |
- | + | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
45. sor: | 41. sor: | ||
* <b>Követel:</b> | * <b>Követel:</b> | ||
**<b><i>Árbevétel számla</i></b>: | **<b><i>Árbevétel számla</i></b>: | ||
- | *** A <b><i>Cikk</i></b> törzs <b><i>Csoportosítás fül</i></b>ön beállított <b><i>(Főkönyv) Termékcsoport</i></b> kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg: | + | *** A [[Cikk]] törzs [[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]] beállított (Főkönyv) Termékcsoport kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg: |
**** <b>Fix</b>: akkor a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzet Árbevétel számla kód mezőből veszi, | **** <b>Fix</b>: akkor a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzet Árbevétel számla kód mezőből veszi, | ||
**** <b>Partnernél megadott</b>: akkor a [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Árbevétel számla lesz. | **** <b>Partnernél megadott</b>: akkor a [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Árbevétel számla lesz. | ||
**<b>Áfa</b>: | **<b>Áfa</b>: | ||
- | *** A <b><i>Cikk</i></b> törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát. | + | *** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát. |
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= |
<br> | <br> | ||
- | *<b>'''[[Partner]]'''</b> törzsben a <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. | + | *<b>Kontír státusz</b> legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé. |
+ | ::Lehetséges értékek: | ||
+ | :::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat ami nem feladott. | ||
+ | * <b>Aktuális kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban kijelölt <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
+ | * <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
+ | * <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
+ | * <b>Aktuálisat feladatból visszavesz</b> nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja. | ||
+ | * <b>Összes feladatból visszavesz</b> nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
- | *<b>[[Cikk]]</b> törzsben meghatározzuk a <i>Csoportosítás</i> fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot. | + | Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!<br> |
<br> | <br> | ||
- | *<b>[[Termékcsoport kontír szabály]]</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a <b>partner</b> törzs <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást. | + | Teendő: A <b>[[Partner]]</b> munkafüzetben <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható). |
+ | ---- | ||
+ | Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | *<b>[[Adó kulcs kontír szabály]]</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. | + | Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>[[Adó kulcs kontír szabály]]</b> munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt. |
+ | ---- | ||
+ | Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Teendő: Be kell állítani a <b>[[Termékcsoport kontír szabály]]</b> munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a <b>[[partner]]</b> törzsben meg kell adni a <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> az árbevétel számlaszámot. | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
68. sor: | 83. sor: | ||
<font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | ||
- | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | |
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | + | |
<br> | <br> | ||
- | Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!<br> | + | *<b>'''[[Partner]]'''</b> törzsben a partner blokkhoz tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot. |
<br> | <br> | ||
- | Teendő: A <b>Partner</b> munkafüzetben <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható). | + | *<b>[[Cikk]]</b> törzsben meghatározzuk a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a (Főkönyvi) Termékcsoportot. |
- | ---- | + | |
- | Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!<br> | + | |
<br> | <br> | ||
- | Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>[[Adó kulcs kontír szabály]]</b> munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt. | + | *<b>[[Termékcsoport kontír szabály]]</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a [[Partner|partner törzs]] <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást. |
- | ---- | + | |
- | Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!<br> | + | |
<br> | <br> | ||
- | Teendő: Be kell állítani a <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a <b>partner</b> törzsben meg kell adni a <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> az árbevétel számlaszámot. | + | *<b>[[Adó kulcs kontír szabály]]</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. |
- | + | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | + | |
- | <br> | + | |
- | *<b>Kontír státusz</b> legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé. | + | |
- | ::Lehetséges értékek: | + | |
- | :::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg. | + | |
- | :::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg. | + | |
- | :::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg. | + | |
- | :::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg. | + | |
- | :::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat ami nem feladott. | + | |
- | * <b>Aktuális kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban kijelölt <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | + | |
- | * <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | + | |
- | * <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | + |
Aktuális változat
Kimenő számla kontír + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
- A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
- feladott,
- nem kontírozott,
- nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
(3)
Kimenő számla kontírozás menete:
- Tartozik:
- A partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott Vevő főkönyvi számla.
- Követel:
- Árbevétel számla:
- A Cikk törzs Csoportosítás fülön beállított (Főkönyv) Termékcsoport kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg:
- Fix: akkor a Termékcsoport kontír szabály munkafüzet Árbevétel számla kód mezőből veszi,
- Partnernél megadott: akkor a partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott Árbevétel számla lesz.
- A Cikk törzs Csoportosítás fülön beállított (Főkönyv) Termékcsoport kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg:
- Áfa:
- A Cikk törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az Áru jegyzék törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.
- Árbevétel számla:
Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé.
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
- Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
- Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
- Lehetséges értékek:
- Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
- Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön az árbevétel számlaszámot.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a partner blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.