Termékcsoport kontír szabály

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. július 23., 11:55 változat (szerkesztés)
Vargaz (Vita | szerkesztései)
A (Levédte a(z) Termékcsoport kontír szabály lapot [edit=sysop:move=sysop])
← Előző változtatások
Aktuális változat (2009. január 5., 11:06) (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)
(<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>)
 
(21 intermediate revisions not shown.)
1. sor: 1. sor:
-<div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;">+<div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
- +<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div>
-<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>+<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Termékcsoport kontír szabály''' </font></center>
- +<br>
- +
-<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>+
-'''Termékcsoport kontír sazbály''' </font></center>+
- +
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>=
<br> <br>
 +* A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>=
<br> <br>
 +* Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
 +* Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>=
<br> <br>
- +* Rögzítéskor kötelezően meg kell adni a termékcsoport kódot illetve nevet.
- +<br>
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=+* Abban az esetben ha az árbevétel számla számot a termékcsoporthoz fixen hozzárendeljük az árbevétel forrást fix értékre kell állítani.
 +<br>
 +* Csak az árbevétel számla forrás fix érték esetén lehetőség van az árbevétel paritás és/vagy készletfajta bontására is.
<br> <br>
 +* Az árbevétel számla forrás Partnernél megadott érték esetén a [[Partner|partner törzsben]] a partner blokkhoz tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> megadott vevő főkönyvi számlaszámot veszi a kontírozáshoz.
 +<br>
 +* Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni.
- +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>=
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>=+
<br> <br>
- +<blockquote>
 +* <b><i>Termékcsoport kód, név</i></b>: a [[Cikk|cikk törzsben]] a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a cikkhez beállított [[(Főkönyvi) Termékcsoport]].
 +* <b><i>Árbevétel számla kód, név</i></b>: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
 +* <b><i>Paritás kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
 +* <b><i>Készletfajta kód, név</i></b>: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
 +* <b><i>Árbevétel számla forrás</i></b>: Választható értékek:
 +:* Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
 +:* Partnernél megadott: a [[Partner|partner törzsben]] a partnerhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
 +</blockquote>
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>=
<br> <br>
 +* <b>A mezőt kötelező kitölteni: Árbevétel számla forrás</b>: Állítsuk be a rögzített sornál az Árbevétel számla forrás mezőt.
 +<br>
 +* <b>Fix árbevétel számla forrás esetén kötelező megadni az árbevétel főkönyvi számlát!</b>: Ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be az árbevétel forrását, ha igen, akkor adjuk meg az árbevétel számla kódot.
 +<br>
 +* <b>A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód</b>: Adjuk meg a termékcsoportot.
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>=
 +<br>
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>=+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=
<br> <br>
 +[[(Főkönyvi) Termékcsoport]]<br>
 +[[Számlarend]]<br>
 +[[Főkönyvi számla]]<br>
 +[[Paritás]]<br>
 +[[Készletfajta]]

Aktuális változat

ROOL Bázis - Referencia könyv
Termékcsoport kontír szabály


Tartalomjegyzék

Feladata


  • A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.


Elérhetősége


  • Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
  • Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály


Munkafüzet leírása


  • Rögzítéskor kötelezően meg kell adni a termékcsoport kódot illetve nevet.


  • Abban az esetben ha az árbevétel számla számot a termékcsoporthoz fixen hozzárendeljük az árbevétel forrást fix értékre kell állítani.


  • Csak az árbevétel számla forrás fix érték esetén lehetőség van az árbevétel paritás és/vagy készletfajta bontására is.



  • Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni.

Munkafüzet felépítése


  • Termékcsoport kód, név: a cikk törzsben a Csoportosítás fülön a cikkhez beállított (Főkönyvi) Termékcsoport.
  • Árbevétel számla kód, név: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
  • Paritás kód, név: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
  • Készletfajta kód, név: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
  • Árbevétel számla forrás: Választható értékek:

Figyelmeztető és hiba üzenetek


  • A mezőt kötelező kitölteni: Árbevétel számla forrás: Állítsuk be a rögzített sornál az Árbevétel számla forrás mezőt.


  • Fix árbevétel számla forrás esetén kötelező megadni az árbevétel főkönyvi számlát!: Ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be az árbevétel forrását, ha igen, akkor adjuk meg az árbevétel számla kódot.


  • A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód: Adjuk meg a termékcsoportot.

Kapcsolódó rendszerparaméterek


Kapcsolódó munkafüzetek


(Főkönyvi) Termékcsoport
Számlarend
Főkönyvi számla
Paritás

Készletfajta
Személyes eszközök