Kimenő számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. március 20., 14:54 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)
(/* <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kimenő számla kontír + feladás</h2> *)
← Előző változtatások
Aktuális változat (2008. szeptember 10., 09:42) (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

 
(43 intermediate revisions not shown.)
1. sor: 1. sor:
-<div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;">+<div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
 +<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div>
 +<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Kimenő számla kontír + feladás''' </font></center>
 +<br>
-<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>=
 +<br>
 +A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
-<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>=
-'''Kimenő számla kontír + feladás''' </font></center>+<br>
- +*A munkafüzet a <b>Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás</b> menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>.
- +<br>
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kimenő számla kontír + feladás</h2>=+
- +
- +
-*A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>.+
- +
<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:kkont.JPG|370px|Kimenő kontír + feladás munkafüzet]] <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:kkont.JPG|370px|Kimenő kontír + feladás munkafüzet]]
-*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>=
-**(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (2) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)+<br>
- +*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (2) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
-<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] +
- +
- +
-*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:+
**kontírozott, **kontírozott,
**feladott, **feladott,
**nem kontírozott, **nem kontírozott,
**nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva). **nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- +<br>
-<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]]+<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]]
- +<br><br>
- +
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: *A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
-**A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4"> ) </font>,+**A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4">)</font>,
***rendezés tétel sorszám szerint, ***rendezés tétel sorszám szerint,
-**A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 2 </font><font color="#4682b4"> ) </font>, rendezésük a következő:+**A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 2 </font><font color="#4682b4">)</font>, rendezésük a következő:
***1. vevőre vonatkozó kontír tétel, ***1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- +<br>
<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]] <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]]
 +<br><br>
 +<b>Kimenő számla kontírozás menete:</b><br>
 +* <b>Tartozik:</b>
 +**A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Vevő főkönyvi számla.
 +* <b>Követel:</b>
 +**<b><i>Árbevétel számla</i></b>:
 +*** A [[Cikk]] törzs [[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]] beállított (Főkönyv) Termékcsoport kód, melyhez rendelt főkönyvi számla forrását a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzetben az árbevétel számla forrás mezőben határozzuk meg:
 +**** <b>Fix</b>: akkor a [[Termékcsoport kontír szabály]] munkafüzet Árbevétel számla kód mezőből veszi,
 +**** <b>Partnernél megadott</b>: akkor a [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Árbevétel számla lesz.
 +**<b>Áfa</b>:
 +*** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>=
 +<br>
 +*<b>Kontír státusz</b> legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé.
 +::Lehetséges értékek:
 +:::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
 +:::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat ami nem feladott.
 +* <b>Aktuális kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban kijelölt <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 +* <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 +* <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 +* <b>Aktuálisat feladatból visszavesz</b> nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
 +* <b>Összes feladatból visszavesz</b> nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.
-*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>=
-**a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.+<br>
- +Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!<br>
- +<br>
-*Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:+Teendő: A <b>[[Partner]]</b> munkafüzetben <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
-**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.+----
- +Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!<br>
- +<br>
-*Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:+Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>[[Adó kulcs kontír szabály]]</b> munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
-**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,+----
-**"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.+Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!<br>
- +<br>
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>=+Teendő: Be kell állítani a <b>[[Termékcsoport kontír szabály]]</b> munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a <b>[[partner]]</b> törzsben meg kell adni a <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> az árbevétel számlaszámot.
- +
- +
-*"YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!+
-**A „Partner” munkafüzetben „Főkönyvi/pénzügyi jellemzőknél” be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).+
- +
- +
-*"XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!+
-**A „Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Adó kulcs kontír szabály” munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.+
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>=
 +<br>
 +*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
 +**(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (4) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 +<br>
 +<font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]]
-**"XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=
-**Az adott cikk termékcsoportjához illetve a rendelés/számla paritásához be kell állítani a termékcsoport kontír szabályban az árbevétel főkönyvi számlát. (Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Termékcsoport kontír szabály)+<br>
 +*<b>'''[[Partner]]'''</b> törzsben a partner blokkhoz tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i>, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők füle|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
 +<br>
 +*<b>[[Cikk]]</b> törzsben meghatározzuk a <i>[[Cikk#Csoportosítás fül|Csoportosítás fülön]]</i> a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
 +<br>
 +*<b>[[Termékcsoport kontír szabály]]</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a [[Partner|partner törzs]] <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
 +<br>
 +*<b>[[Adó kulcs kontír szabály]]</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Aktuális változat

ROOL Bázis - Referencia könyv
Kimenő számla kontír + feladás


Tartalomjegyzék

Feladata


A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.


Elérhetősége


  • A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .


(1) Kimenő kontír + feladás munkafüzet


Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott,
    • feladott,
    • nem kontírozott,
    • nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).


(2) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
      • rendezés tétel sorszám szerint,
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.


(3) 1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor

Kimenő számla kontírozás menete:

Munkafüzet felépítése


  • Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé.
Lehetséges értékek:
  • Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
  • Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
  • Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
  • Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
  • Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
  • Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
  • Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.

Figyelmeztető és hiba üzenetek


Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!

Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!

Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.


Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!

Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön az árbevétel számlaszámot.

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
    • (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)


(4) rendszer paraméter beállítás

Kapcsolódó munkafüzetek




  • Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.


  • Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Személyes eszközök