Beérkező számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. március 20., 12:38 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)

← Előző változtatások
2008. június 4., 12:51 változat (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
7. sor: 7. sor:
'''Beérkező számla kontírozás + feladás''' </font></center> '''Beérkező számla kontírozás + feladás''' </font></center>
- +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>=
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Beérkező számla kontír + feladás</h2>=+<br>
- +*A munkafüzet a <b>Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás</b> menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>.
- +<br>
-*A munkafüzet a Főkönyv/Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>.+
- +
<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:bkont.JPG|370px|Beérkező kontír + feladás munkafüzet]] <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:bkont.JPG|370px|Beérkező kontír + feladás munkafüzet]]
- +<br><br>
- +*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (2) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
-*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.+
-(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (2) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)+
- +
-<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] +
- +
- +
-*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:+
**kontírozott **kontírozott
**feladott **feladott
**nem kontírozott **nem kontírozott
**nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva) **nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
- +<br>
-<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:bkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] +<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:bkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]]
- +<br><br>
- +
- +
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: *A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
**A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve, **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
39. sor: 28. sor:
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- +<br>
- +
*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: *Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
**a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. **a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- +<br>
- +
*Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: *Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- +<br>
- +
*Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására: *Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása, **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
**"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása. **"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
 +
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=
 +<br>
 +*<b>Partner</b> törzsben a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön adjuk meg a:
 +**szállító főkönyvi számlaszámot.
 +<br>
 +*<b>Munkaszám</b> törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
 +**<b>Költséghely</b> törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
 +**<b>Költségviselő</b> törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
 +
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>=
 +<br>
 +Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
 +<br>
 +Teendő:
 +* Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
 +* Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a <b>költségviselő</b>höz illetve <b>költséghely</b>hez.
 +----
 +Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
 +<br>
 +Teendő: A <b>Partner</b> munkafüzetben <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemzők</i> fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
 +
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>=
 +<br>
 +*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
 +(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (3) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 +<br>
 +<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]]

2008. június 4., 12:51 változat


Kép:rool.jpg – Bázis

Beérkező számla kontírozás + feladás

Tartalomjegyzék

Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet a Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .


(1) Beérkező kontír + feladás munkafüzet

  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott
    • feladott
    • nem kontírozott
    • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)


(2) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
      • rendezés tétel sorszám szerint.
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.


  • Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
    • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Kapcsolódó munkafüzetek


  • Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
    • szállító főkönyvi számlaszámot.


  • Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
    • Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
    • Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.

Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése


Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:

  • Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
  • Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

(3) rendszer paraméter beállítás
Személyes eszközök