Számla feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2007. június 27., 12:03 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)
(New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''Kép:rool.jpg – Bázis'''<br><br> '''Számla feladás...)
← Előző változtatások
Aktuális változat (2008. február 29., 12:24) (szerkesztés) (undo)
Hajni (Vita | szerkesztései)

 
(9 intermediate revisions not shown.)
1. sor: 1. sor:
-<div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;">+<div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
 + 
 +<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>
 + 
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>
80. sor: 83. sor:
**Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re. **Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re.
**Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re. **Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re.
 +
 +
 +==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása </h2>==
 +
 +{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
 +|-
 +! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
 +! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
 +! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
 +|-
 +! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| |Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG)
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ID || A transzfer csomag egyedi belső azonosítója ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| VLT_ID || A számlát kiállító vállalat belső azonosítója ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| TIPUS||A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| STATUSZ || A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) || Az átadás időpontja ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A csomaghoz fűzött megjegyzés ||-
 +|}
 +
 +
 +{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
 +|-
 +! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
 +! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
 +! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
 +|-
 +! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ID||Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| TCSG_ID|| A transzfer csomag belső azonosítója||TRF_TRANSZFER_CSOMAG
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SZAMLA_ID|| A számla belső azonosítója ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD (VLTKOD) || A számlát kiállító vállalat kódja || Vállalat törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| EVSZAM || A számlaszám évszám része ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) || A számlaszám típus része ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) || A számlaszám sorszám része ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SZAMLASZAM (SZLASZAM) || A számlaszám számlán megjelenített értéke ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| PARTNER_KOD (PKOD) || A vevő kódja|| Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
 +|-
 +|style="text-align:left;"| VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) || A főkönyvi számla || Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) || A szállítási cím kódja || Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SZALLITASI_CIM (SZCIM) || A szállítási cím || Partner cím törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| TELJESITES_DATUM (TDAT) || A teljesítés dátuma ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KIALLITAS_DATUM (KELT) || A számla kiállításának dátuma ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO (FHAT) || A fizetési határidő dátuma ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) || A fizetési mód kódja ||Fizetési mód törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) || Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| PENZNEM_KOD (PNEM) || A számla pénzneme || Pénznem törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO) || A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO) || A számla adó értéke a számla pénznemében megadva ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) || A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| TETEL_KEREKITES (TKEREK) || A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A számla megjegyzése ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM)|| Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) ||Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) || Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| PARITAS_KOD (PRSKOD) || A fuvarparitás kódja || Paritás törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV (HNEV) || Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| UGYNOK_KOD (UNKOD) || Az ügynök kódja || Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
 +|-
 +|style="text-align:left;"| UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) || Az ügynöki jutalék százalékos mértéke ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) || A skontó százalékos mértéke ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ARFOLYAM || Az árfolyam || -
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) || A kalkulált fuvar értéke ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) || A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"|PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT)|| A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében ||-
 +|}
 +
 +
 +{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
 +|-
 +! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
 +! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
 +! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
 +|-
 +! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ID|| Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID)|| A számla tétel belső azonosítója||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KSZA_ID|| Az átadott kimenő számla belső azonosítója|| TRF_KIMENO_SZAMLA
 +|-
 +|style="text-align:left;"| SORSZAM ||A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ)|| Az árbevétel számla||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)|| Az ÁFA számla ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ARU_KOD|| A cikk vagy szolgáltatás kódja|| A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ARU_NEV|| A cikk vagy szolgáltatás neve|| A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ARU_JEGYZEK_KOD (AJK)|| A vtsz vagy szj szám|| Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| MENNYISEG (MENNY)|| A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME)|| A mennyiségi egység kódja ||A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| EGYSEGAR|| A számlatétel egységára a számla pénznemében||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO)|| A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO)||A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO)|| A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| AFA_KOD|| Az ÁFA kódja|| ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
 +|-
 +|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) ||A számlatétel megjegyzése||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)|| A költséghely kódja||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)|| A költségviselő kódja||-
 +|}
 +
 +
 +{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
 +|-
 +! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név)
 +! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom
 +! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés
 +|-
 +! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ID ||Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KSZT_ID|| A számla tétel belső azonosítója|| TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) ||Az árbevétel főkönyvi számla száma ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)|| Az ÁFA számla száma ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| MENNYISEG (MENNY)|| A kontírozott mennyiség ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO)|| A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KPN_ADO_ERTEK (KPADO) ||A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO)|| A nettó érték a számla pénznemében ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO)|| Az adó értéke a számla pénznemében ||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)|| A költsgéhely kódja||-
 +|-
 +|style="text-align:left;"| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)|| A költségviselő kódja ||-
 +|}

Aktuális változat


Kép:rool.jpg – Bázis

Számla feladás


Számla feladás

A Számla feladás munkafüzet a Főkönyv/Számla feladás menüpontból indítható el. A munkafüzet külső pénzügyi/főkönyvi rendszer felé biztosít számla interfészt.


A számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük

SZAMLA_FELADAS_DATUM_<Vállalat kód>

  • A határnap a számla mely dátumára vonatkozik.
    • K : kelte
    • T : teljesítés
  • Alapértelmezett érték: K


SZFS_<Vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_ELLENORZES

  • Ellenőrizze-e a feladás, hogy minden számlához meg lett-e határozva vevő főkönyvi számla.
    • I: Igen
    • N: Nem


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_NEV

  • ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolat neve. Ha a paraméter vagy annak értéke nincs megadva, akkor nem történik ODBC-n keresztül számla átadás.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_FELHASZNALO

  • ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó neve. *Amennyiben nincs felhasználó kezelés a fogadó rendszerben, akkor értékét nem kell megadni.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_JELSZO

  • ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó jelszava.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_ROVID_NEV_E

  • ODBC-n keresztüli számla átadáskor a transzfer táblák és oszlopok rövid elnevezése legye-e használva.
    • I: Igen
    • N: Nem
    • Alapértéke N
  • Bizonyos adatbázis kezelőknél nem használhatóak 8 karakternék hosszabb tábla és oszlop nevek. Ilyen esetben kell a paraméter értékét I-re állítani.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_TABLA_UJRAKESZITES_E

  • ODBC-n keresztüli számla átadáskor készítse-e el minden átadáskor újra a fogadó interfész táblákat a fogadó rendszerben.
    • E: Első átadás előtt elkészíti és nem próbálja meg eldobni
    • I: Minden átadás előtt a régi táblákat eldobja, majd újra elkészíti
    • N: Nem készít új táblát, a meglévőhöz hozzáfűzi a sorokat.
  • Első futáskor, ha azt akarjuk, hogy a rendszer készítse el a fogadó táblákat, akkor értékét E-re kell állítani, majd az első futás után...
    • Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re
    • Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re

  • Ha nem a rendszerrel akarjuk elkészíttetni a fogadó interfész táblákat (pl a rendszergazda létrehozzta azokat) és ...
    • Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re.
    • Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re.


A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása

Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
|Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG)
ID A transzfer csomag egyedi belső azonosítója -
VLT_ID A számlát kiállító vállalat belső azonosítója -
TIPUSA transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR-
STATUSZ A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó -
TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) Az átadás időpontja -
MEGJEGYZES (MEGJ) A csomaghoz fűzött megjegyzés -


Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
IDAz átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója -
TCSG_ID A transzfer csomag belső azonosítójaTRF_TRANSZFER_CSOMAG
SZAMLA_ID A számla belső azonosítója -
VALLALAT_KOD (VLTKOD) A számlát kiállító vállalat kódja Vállalat törzsadatban beállított érték
EVSZAM A számlaszám évszám része -
BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) A számlaszám típus része -
BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) A számlaszám sorszám része -
SZAMLASZAM (SZLASZAM) A számlaszám számlán megjelenített értéke -
PARTNER_KOD (PKOD) A vevő kódja Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) A főkönyvi számla Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) A szállítási cím kódja Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
SZALLITASI_CIM (SZCIM) A szállítási cím Partner cím törzsadatban beállított érték
TELJESITES_DATUM (TDAT) A teljesítés dátuma -
KIALLITAS_DATUM (KELT) A számla kiállításának dátuma -
FIZETESI_HATARIDO (FHAT) A fizetési határidő dátuma -
FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) A fizetési mód kódja Fizetési mód törzsadatban beállított érték
PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla -
PENZNEM_KOD (PNEM) A számla pénzneme Pénznem törzsadatban beállított érték
NETTO_ERTEK (NETTO) A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva -
ADO_ERTEK (ADO) A számla adó értéke a számla pénznemében megadva -
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva -
TETEL_KEREKITES (TKEREK) A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete -
MEGJEGYZES (MEGJ) A számla megjegyzése -
STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás -
STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás -
STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás -
PARITAS_KOD (PRSKOD) A fuvarparitás kódja Paritás törzsadatban beállított érték
HIVATKOZASI_NEV (HNEV) Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás -
UGYNOK_KOD (UNKOD) Az ügynök kódja Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) Az ügynöki jutalék százalékos mértéke -
SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) A skontó százalékos mértéke -
ARFOLYAM Az árfolyam -
KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) A kalkulált fuvar értéke -
PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név -
PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében -


Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
ID Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója -
SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) A számla tétel belső azonosítója-
KSZA_ID Az átadott kimenő számla belső azonosítója TRF_KIMENO_SZAMLA
SORSZAM A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma-
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) Az árbevétel számla-
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) Az ÁFA számla -
ARU_KOD A cikk vagy szolgáltatás kódja A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
ARU_NEV A cikk vagy szolgáltatás neve A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) A vtsz vagy szj szám Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
MENNYISEG (MENNY) A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve-
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) A mennyiségi egység kódja A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
EGYSEGAR A számlatétel egységára a számla pénznemében-
NETTO_ERTEK (NETTO) A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva-
ADO_ERTEK (ADO)A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva-
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva-
AFA_KOD Az ÁFA kódja ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
MEGJEGYZES (MEGJ) A számlatétel megjegyzése-
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) A költséghely kódja-
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) A költségviselő kódja-


Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
ID Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója-
KSZT_ID A számla tétel belső azonosítója TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) Az árbevétel főkönyvi számla száma -
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) Az ÁFA számla száma -
MENNYISEG (MENNY) A kontírozott mennyiség -
KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben-
KPN_ADO_ERTEK (KPADO) A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) -
NETTO_ERTEK (NETTO) A nettó érték a számla pénznemében -
ADO_ERTEK (ADO) Az adó értéke a számla pénznemében -
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) A költsgéhely kódja-
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) A költségviselő kódja -
Személyes eszközök