Számla feladás

A RoolWikiBÓL


Kép:rool.jpg – Bázis

Számla feladás


Számla feladás

A Számla feladás munkafüzet a Főkönyv/Számla feladás menüpontból indítható el. A munkafüzet külső pénzügyi/főkönyvi rendszer felé biztosít számla interfészt.


A számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük

SZAMLA_FELADAS_DATUM_<Vállalat kód>

  • A határnap a számla mely dátumára vonatkozik.
    • K : kelte
    • T : teljesítés
  • Alapértelmezett érték: K


SZFS_<Vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_ELLENORZES

  • Ellenőrizze-e a feladás, hogy minden számlához meg lett-e határozva vevő főkönyvi számla.
    • I: Igen
    • N: Nem


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_NEV

  • ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolat neve. Ha a paraméter vagy annak értéke nincs megadva, akkor nem történik ODBC-n keresztül számla átadás.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_FELHASZNALO

  • ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó neve. *Amennyiben nincs felhasználó kezelés a fogadó rendszerben, akkor értékét nem kell megadni.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_JELSZO

  • ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó jelszava.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_ROVID_NEV_E

  • ODBC-n keresztüli számla átadáskor a transzfer táblák és oszlopok rövid elnevezése legye-e használva.
    • I: Igen
    • N: Nem
    • Alapértéke N
  • Bizonyos adatbázis kezelőknél nem használhatóak 8 karakternék hosszabb tábla és oszlop nevek. Ilyen esetben kell a paraméter értékét I-re állítani.


SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_TABLA_UJRAKESZITES_E

  • ODBC-n keresztüli számla átadáskor készítse-e el minden átadáskor újra a fogadó interfész táblákat a fogadó rendszerben.
    • E: Első átadás előtt elkészíti és nem próbálja meg eldobni
    • I: Minden átadás előtt a régi táblákat eldobja, majd újra elkészíti
    • N: Nem készít új táblát, a meglévőhöz hozzáfűzi a sorokat.
  • Első futáskor, ha azt akarjuk, hogy a rendszer készítse el a fogadó táblákat, akkor értékét E-re kell állítani, majd az első futás után...
    • Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re
    • Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re

  • Ha nem a rendszerrel akarjuk elkészíttetni a fogadó interfész táblákat (pl a rendszergazda létrehozzta azokat) és ...
    • Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re.
    • Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re.


A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása

Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
|Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG)
ID A transzfer csomag egyedi belső azonosítója -
VLT_ID A számlát kiállító vállalat belső azonosítója -
TIPUSA transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR-
STATUSZ A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó -
TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) Az átadás időpontja -
MEGJEGYZES (MEGJ) A csomaghoz fűzött megjegyzés -


Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
IDAz átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója -
TCSG_ID A transzfer csomag belső azonosítójaTRF_TRANSZFER_CSOMAG
SZAMLA_ID A számla belső azonosítója -
VALLALAT_KOD (VLTKOD) A számlát kiállító vállalat kódja Vállalat törzsadatban beállított érték
EVSZAM A számlaszám évszám része -
BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) A számlaszám típus része -
BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) A számlaszám sorszám része -
SZAMLASZAM (SZLASZAM) A számlaszám számlán megjelenített értéke -
PARTNER_KOD (PKOD) A vevő kódja Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) A főkönyvi számla Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) A szállítási cím kódja Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
SZALLITASI_CIM (SZCIM) A szállítási cím Partner cím törzsadatban beállított érték
TELJESITES_DATUM (TDAT) A teljesítés dátuma -
KIALLITAS_DATUM (KELT) A számla kiállításának dátuma -
FIZETESI_HATARIDO (FHAT) A fizetési határidő dátuma -
FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) A fizetési mód kódja Fizetési mód törzsadatban beállított érték
PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla -
PENZNEM_KOD (PNEM) A számla pénzneme Pénznem törzsadatban beállított érték
NETTO_ERTEK (NETTO) A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva -
ADO_ERTEK (ADO) A számla adó értéke a számla pénznemében megadva -
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva -
TETEL_KEREKITES (TKEREK) A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete -
MEGJEGYZES (MEGJ) A számla megjegyzése -
STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás -
STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás -
STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás -
PARITAS_KOD (PRSKOD) A fuvarparitás kódja Paritás törzsadatban beállított érték
HIVATKOZASI_NEV (HNEV) Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás -
UGYNOK_KOD (UNKOD) Az ügynök kódja Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) Az ügynöki jutalék százalékos mértéke -
SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) A skontó százalékos mértéke -
ARFOLYAM Az árfolyam -
KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) A kalkulált fuvar értéke -
PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név -
PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében -


Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
ID Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója -
SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) A számla tétel belső azonosítója-
KSZA_ID Az átadott kimenő számla belső azonosítója TRF_KIMENO_SZAMLA
SORSZAM A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma-
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) Az árbevétel számla-
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) Az ÁFA számla -
ARU_KOD A cikk vagy szolgáltatás kódja A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
ARU_NEV A cikk vagy szolgáltatás neve A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) A vtsz vagy szj szám Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
MENNYISEG (MENNY) A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve-
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) A mennyiségi egység kódja A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
EGYSEGAR A számlatétel egységára a számla pénznemében-
NETTO_ERTEK (NETTO) A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva-
ADO_ERTEK (ADO)A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva-
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva-
AFA_KOD Az ÁFA kódja ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
MEGJEGYZES (MEGJ) A számlatétel megjegyzése-
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) A költséghely kódja-
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) A költségviselő kódja-


Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
ID Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója-
KSZT_ID A számla tétel belső azonosítója TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) Az árbevétel főkönyvi számla száma -
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) Az ÁFA számla száma -
MENNYISEG (MENNY) A kontírozott mennyiség -
KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben-
KPN_ADO_ERTEK (KPADO) A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) -
NETTO_ERTEK (NETTO) A nettó érték a számla pénznemében -
ADO_ERTEK (ADO) Az adó értéke a számla pénznemében -
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) A költsgéhely kódja-
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) A költségviselő kódja -
Személyes eszközök