Vásárlás értékkel szállítói megrendelés nélkül

A RoolWikiBÓL

Tartalomjegyzék

A Betárolás munkafüzeten kell bevételezni a vásárolt cikkeket. Nem minden adat tölthető ki, de van olyan amit mindenképpen meg kell adni

  • az utasítás nem tölthető ki
  • a szállítói megrendelés nem tölthető ki
  • partner kitöltendő
  • természetesen a rögzítést végző felhasználó, dátum, raktár és a mozgásnem is kitöltendő

Kép:Betarolas minimalis fejadatok.png


A bevételezést rögzítő felhasználóval kapcsolatosan beállítandó jellemző

  • elsődleges szervezet a Szervezet felhasználó munkafüzetben
  • ehhez az elsődleges szervezethez beállítandó olyan Beszerzési engedélyezési séma az adott vállalatra, melynek típus megrendelés. Ez megtehető a Szervezet beszerzés engedélyezés séma munkafüzeten

Kép:Szervezet felhasznalo-vasarlas.png Kép:Szervezet beszerzesi engedelyeztetes sema-vasarlas.png


A mozgásnem alábbi jellemzőit kötelezően így kell beállítani

  • irány: bevételezés
  • mozgásnem csoport: vásárlás
  • típus: szállítóra vonatkozó
  • jelleg: új készlet létrehozó bevételezés

Kép:Mozgasnem-tipizalas.png

  • szállítói megrendelés kezelés: generált
  • mozgatható cikk kör: minden
  • partner mód kötelező

Kép:Mozgasnem-szabalyok.png

A beszállító partnernél beállítandó jellemzők

  • fizetési mód
  • fizetési határidő napok

Kép:Partner fizetesi mod.png

  • Alapértelmezett paritás

Kép:Partner paritas.png

Ezek után következhet a tételek rögzítése

  • ha nem devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között nem szabad beállítani a pénznemet, majd a cikk Egységár (kpn) mezőjét kell kitölteni

Kép:Betarolas kpn egysegar.png

  • ha devizás vásárlásról van szó, akkor a fejadatok között be kell állítani a pénznemet, majd a cikk Egységárát kell megadni

Kép:Betarolas deviza egysegar.png

Ár akkor adható meg a cikkhez, ha be van állítva készletértékelés szabály hozzá

Kép:Cikk keszletertekeles szabaly.png


Érvényesítés előtt a vállalat törzsben beállítandó még néhány paraméter

  • a vállalat könyvelési pénzneme
  • ha a vállalat pénznemétől eltér a beszerzés pénzneme (ezt adjuk meg betároláskor) akkor az árfolyamot meg kell tudni határozni, azaz a napi árfolyamnak ki kell lennie töltve.
  • ha árfolyam meghatározás szükséges, akkor be kell állítani a vállalat beszerzési árfolyam típusát

Kép:Vallalat arfolyamok.png

Érvényesítés

Ekkor a rendszer elkészíti a szállítói megrendelést. Devizás vásárlás esetén a meghatározott árfolyam felhasználásával kitölti a könyvelési pénznembeli (kpn) egységárat és értéket.

Személyes eszközök