Transzfer táblaszerkezet leírás

A RoolWikiBÓL

Revision as of 2007. július 4., 13:49 by Hajni (Vita | szerkesztései)
(eltér) ←Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


Kép:rool.jpg – Bázis

Transzfer táblaszerkezet leírás


Partner átadás/átvétel

Mező (rövid név) Tartalom Megjegyzés
|Vállalat partner (TRF_VALLALAT_PARTNER)
ID A transzfer sor egyedi belső azonosítója-
PARTNER_ID A partner belső azonosítója-
VALLALAT_PARTNER_ID A partner vállalatfüggő belső azonosítója-
KOD A partner kódja-
NEV A partner neve-
ERVENYES_EHasználható-e a partner a rendszerben-
PENZNEM_KOD A partner alapértelmezetten milyen pénznemben kiállított számlát kap -
PENZNEM_NEV Az alapértelmezett pénznem neve-
SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM A számlázási cím irányítószáma-
SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_NEV A számlázási cím település-
SZAMLAZASI_CIM A számlázási cím-
LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM A levelezési cím irányítószáma-
LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_NEV A levelezési címtelepülés-
LEVELEZESI_CIM A levelezési cím-
ADOSZAM A partner adószáma-
KOZOSSEGI_ADOSZAM A partner közösségi adószáma-
NYELV_KOD A partnernek kiállított számla nyelve-
NYELV_NEV A számla nyelve-
FIGYELMEZTETO_INFORMACIO Forgalmi adat rögzítésekor megjelenített figyelmeztető információ-
UZLETLANC_KOD A besorolt üzletlánc kódja-
UZLETLANC_NEV Az üzletlánc neve-
MEGJEGYZES Tetszőleges megjegyzés-
VALLALAT_KOD A partner vállalatfüggő jellemzőihez meghatározott vállalat kódja-
VALLALAT_NEV A vállalat neve-
VEVO_E Vevő-e a partner-
SZALLITO_E Szállító-e a partner-
UGYNOK_E Ügynök-e a partner-
UGYNOKI_JUTALEK Ügynök partner esetén az alapértelmezett jutaléka százalékban kifejezve-
ARTIPUS_KOD Az értékesítési ártípus kódja-
ARTIPUS_NEV Az ártípus neve-
SZALLITOLEVEL_FORMATUM A kiállított szállítólevél milyen adatokat tartalmazzon-
FIZETESI_MOD_KOD Az alapértelmezett fizetési mód kódja-
FIZETESI_MOD_NEV A fizetési mód neve-
VEVO_PARITAS_KOD Értékesítéskor alkalmazott alapértelmezett paritás kódja-
VEVO_PARITAS_NEV A paritás neve-
FIZETESI_HATARIDO_NAPOK Az alapértelmezett naptári napok száma fizetési határidő meghatározáskor-
ADO_KULCS_KOD Nem belföldi értékesítésnél alkalmazott ÁFA kódja-
ADO_KULCS_NEV Az ÁFA neve-
VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ KOD A vevő főkönyvi számla-
VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ NEV A főkönyvi számla neve-
PENZFORGALMI_JELZOSZAM A vállalat mely bankszámlájára utaljon a vevő-
HIVATKOZASI_NEV Milyen azonosítóval akarunk rá hivatkozni a transzfer eljárásokban-
BESZALLITO_KOD A vevő a vállalatot a saját rendszerében milyen kóddal azonosítja-
SZALLITO_PARITAS_KOD Szállítói megrendelésen az alapértelmezett paritás kódja-
SZALLITO_PARITAS_NEV A paritás neve-
GONGYOLEG_SZAMLAZAS_ E A göngyöleg az áruval egyben kerül számlázásra vagy külön eljárás keretében-
VALLALAT_PARTNER_MEGJEGYZES A partner vállalattól függő megjegyzése-
TRF_IRANY A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)-
TRF_MUVELET B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés-
TRF_STATUSZ F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás-
TRF_ATADAS_IDOPONT Az átadás időpontja-
TRF_ATVETEL_IDOPONT Az átvétel időpontja-
TRF_HIBA_SZOVEGHibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege-
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_ KOD--
LEVELEZESI_CIM_ORSZAG_ KOD--
KAPCSOLATTARTO--
KESEDELMI_KAMAT_SZAMITAS_MOD_KOD--
FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS-N – Naptári, B-banki
Személyes eszközök