Kimenő számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

Revision as of 2008. március 20., 14:55 by Hajni (Vita | szerkesztései)


Kép:rool.jpg – Bázis

Kimenő számla kontír + feladás


Kimenő számla kontír + feladás

  • A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .

(1) Kimenő kontír + feladás munkafüzet


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
    • (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

(2) rendszer paraméter beállítás


  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (3) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott,
    • feladott,
    • nem kontírozott,
    • nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).

(3) kontír státusz kiválasztása


  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (4/ 1 ) ,
      • rendezés tétel sorszám szerint,
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (4/ 2 ) , rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.

(4) 1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor


  • Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
    • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése

  • "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
    • A „Partner” munkafüzetben „Főkönyvi/pénzügyi jellemzőknél” be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).


  • "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
    • A „Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Adó kulcs kontír szabály” munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.


    • "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
    • Az adott cikk termékcsoportjához illetve a rendelés/számla paritásához be kell állítani a termékcsoport kontír szabályban az árbevétel főkönyvi számlát. (Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Termékcsoport kontír szabály)
Személyes eszközök