Cikk transzfer

A RoolWikiBÓL

Revision as of 2007. október 16., 14:23 by Hajni (Vita | szerkesztései)


Kép:rool.jpg – Bázis

Vállalat áru transzfer


Tartalomjegyzék

Cikk átadás/átvétel beállítása

  • A tábla leíró munkafüzetben a cikk átadáshoz/átvételhez lennie kell vállalat áru tábla leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal.


  • A transzfer fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vállalat áru transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással.


  • A transzfer csomagok átadás-átvetelhez az FTP transzfer munkafüzet indítása és folyamatos futtatása szükséges azon cégek között ahol az adatcsere folyik.


  • Vevői megrendelés valamint szállítólevél csomag átadás esetén a fájlban lévő összes cikk és annak adatai átadásra kerülnek.

Rendszer paraméter beállítások (fogadás esetén)

Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:


  • Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
  • Választ esetén nem kerülnek érvényre.


CSV fájl esetén


  • TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
    • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

  • TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
    • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

  • TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség

  • TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen sarzsképzés mód kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

  • TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

  • TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

  • TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
    • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

  • TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
    • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.


Cikk meghatározás sorrendje (XML fájl esetén)


  • TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_VAU_MEGHAT_SORREND
    • A cikk meghatározásának sorrendje a következő szerint történik a vállalat és partner függő rendszerparaméter által meghatározottak alapján:


EVS - Ean, Vevő cikkszám, Saját cikkszám
ESV - Ean, Saját cikkszám, vevő cikkszám
VES - Vevő cikkszám, Ean, Saját cikkszám
VSE - Vevő cikkszám, Saját cikkszám, Ean
SEV - Saját cikkszám, Ean, Vevő cikkszám
SVE - Saját cikkszám, Vevő cikkszám, Ean


  • TRF_<vállalat kód>_<partner kód>_EAN_MEGHAT_SORREND
    • Több Ean kód szerint is történhet cikk azonosítás, ennek prioritását egy másik vállalat és partner függő rendszerparaméterben lehet meghatározni.


1. VAU_GYUJTO_EAN
2. VAU_EGYEDI_EAN
3. PAK_GYUJTO_EAN
4. PAK_EGYEDI_EAN

Pl.: a 3124 érték jelentése:

PAK_GYUJTO_SZERINT keresünk először, azután
VAU_GYUJTO_EAN, azután
VAU_EGYEDI_EAN, végül

PAK_EGYEDI_EAN történik a keresés.
Személyes eszközök