Számlázás
A RoolWikiBÓL

Számlázás
Számlázás
- Vevői megrendelésekhez illetve az abból képzett szállítólevelekhez kapcsoltan a rendszerben minden információ (vevő, számlacím, árak, kiadott/igazolt mennyiségek) rendelkezésre áll a kimenő számla elkészítéséhez.
- Abban az esetben ha a „Partner” munkafüzetben a „Cikk vállalatfüggő jellemzők” fülön beállításra kerül a „Raktár számláz” pipa akkor a számlát már az áru kiadásakor a raktár elkészíti.
- A rendszer a vevői megrendeléshez a szállítólevél igazolása után gombnyomásra elkészíti a kimenő számlát (szállítólevelenként vagy összesített számlát).
- Készíthető többnyelvű export illetve deviza-belföldi (magyar + angol, olasz, német) számla is. A rendszer tetszőleges pénznemben kiállít számlát, kezelve a forintosítást.
- A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrixnyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is.
- A kiállított számlákat a rendszer feladja a kapcsolt pénzügy-számviteli rendszernek.
- A vállalat törzs: számláz-e jellemző, (alapértéke 'I'). Abban az esetben ha az adott vállalat nem számláz, akkor számla érvényesítésekor hibaüzenet jön, ('A vállalatban nem engedélyezett a számlázás!').
Számla készítése
- A Szállítólevél igazolás munkafüzetből a szállítólevelek igazolása után a „Számláz” gombbal indítható el a számlakészítés, ekkor a szállítólevél státusza „Számlázott”-ra változik.
- A Számlák gombbal behívható a Számla böngésző munkafüzet (1) , ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására.
Számlán szereplő megjegyzések
- A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.
- A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek az SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.
- A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.
- A fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.
- A szállítólevél igazolás munkafüzetben a fejben van megjegyzés és számla megjegyzés mező is. Csak a számla megjegyzés íródik ki.
- A "Partner üzenet" programmal (2) érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán (3) látható legyen.