XML
Elem | Elem paraméterei / tartalma | Megjegyzés
|
xml fejrész | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> | Az encoding értéke felülbírálható az EDI_ENCODING rendszer paraméter beállításával
|
INVOIC | <INVOIC XMLNS="urn:Seeburger:Schemas:XML:SEE_XML_INVOIC_V01"> | fix
|
INVOIC.S_050.APPLICATION | ROOL Bázis | fix
|
INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE | INVOIC | fix
|
INVOIC.S_050.SENDER_CODE | | számla->telephely->partner cím.gln_kod
|
INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE | | (számla->vállalat partner->)partner.edi_cim
|
INVOIC.S_050.CREATION_DATE | | az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now())
|
INVOIC.S_050.CREATION_TIME | | az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now())
|
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE | { 384 | 380 } | 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380
|
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION | { 1 | 9 } | 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9
|
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE | INVOIC | fix
|
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER | | számla.bizonylatszám
|
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER | { 137 | 35 | 171 } |
- 137 = számla dátum
- 35 = teljesítés dátum
- 171 = REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum
|
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE | |
- 137:szla.nnp_id_kelte.datum
- 35:szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum
- 171:VN:szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum
- 171:ON:szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum
- 171:DQ:szla.szll_id.nnp_id.datum
- 171:IV:helyesbített vagy stornózott számla kelte
|
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE | { VN | ON | DQ | IV } | az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik:
- ON = vevői megrendelés
- VN = szállítói rendelés
- DQ = szállítólevél
- IV = számla száma (helyesbítő/stornó esetén kitöltendő)
|
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER | |
- VN:szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam
- ON:coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' )
- DQ:replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', )
- IV:helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma
|
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_TYPE_FORMAT | 102 | fix. Azt jelenti, hogy a DATE értéke YYYYMMDD formátumú
|
INVOIC.S_050.S_100.S_110 | | TEXT_x jelentése TEXT_CODE értékétől függ:
- TIN = teszt számla üzenet, ekkor nem kell a TEXT_1
- PAI = fizetési mód: 42 = átutalás, 10 = készpénz, 31 = terhelés
- AAI = termékdíjas szabályozás szövegei
- PUR = beszerzési információk
- a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI esetén AN..70, PAI esetén AN..3
|
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_CODE | { TIN | PAI | AAI } |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 | | TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket:
- PAI: szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e és keszpenzes_e alapján 42 illetve 10, egyébként hiba
- AAI: rjo_get_rendszer_parameter( szla.vlt_id.kod ||'_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET')
|
INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY | szamla/penznem.kod azaz szla.pnm_id_szamla.kod |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120 | | S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ADDRESS_CODE | { SU | BY | DP | IV } |
- SU: szállító
- BY: vevő
- DP: szállítási cím
- IV: számla címzettje
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU | | ugyanaz mint a SENDER_CODE
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU | | coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod)), illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer_feladat.beszallito_kod_kezeles értékétől { E | 5 } függően (vizsgálat: 5 vagy más?)
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER | |
|
INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE | |
|
INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.EAN | |
|
INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 | |
|
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY | |
|
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT | |
|
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT | |
|
INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT | |
|
INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT | |
|
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS | |
|
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT | |
|
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT | |
|
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS | |
|
INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 | |
|
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 | |
|
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 | |
|
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 | |
|
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT | |
|