Kimenő számla kontír + feladás

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. március 21., 12:26 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)
(/* <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kimenő számla kontír + feladás</h2> *)
← Előző változtatások
2008. június 4., 12:30 változat (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
7. sor: 7. sor:
'''Kimenő számla kontír + feladás''' </font></center> '''Kimenő számla kontír + feladás''' </font></center>
- +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>=
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kimenő számla kontír + feladás</h2>=+<br>
- +
- +
*A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>. *A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>.
- +<br>
<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:kkont.JPG|370px|Kimenő kontír + feladás munkafüzet]] <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:kkont.JPG|370px|Kimenő kontír + feladás munkafüzet]]
- +<br><br>
- +
-*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.+
-**(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (2) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)+
- +
-<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] +
- +
- +
*A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések: *A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
**kontírozott, **kontírozott,
27. sor: 18. sor:
**nem kontírozott, **nem kontírozott,
**nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva). **nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- +<br>
<font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]]
- +<br><br>
- +
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: *A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
**A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (4/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4">)</font>, **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (4/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4">)</font>,
38. sor: 28. sor:
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- +<br>
<font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]] <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]]
- +<br><br>
- +
*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: *Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
**a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. **a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- +<br>
- +
*Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: *Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- +<br>
- +
*Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására: *Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása, **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
**"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása. **"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
 +
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>=
 +<br>
 +*<b>Partner</b> törzsben a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön adjuk meg a:
 +** vevő főkönyvi számlaszámot
 +<br>
 +*<b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <i>Csoportosítás</i> fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
 +<br>
 +*<b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a <b>partner</b> törzs <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
 +<br>
 +*<b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>=
- +<br>
- +Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
- +<br>
-Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!<br>+Teendő: A <b>Partner</b> munkafüzetben <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemzők</i> fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
- +
-Teendő: A „Partner” munkafüzetben „Főkönyvi/pénzügyi jellemzőknél” be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).+
- +
- +
---- ----
- 
- 
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!<br> Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!<br>
- +<br>
-Teendő: A „Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Adó kulcs kontír szabály” munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.+Teendő: A <b>Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály</b> munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
- +
- +
---- ----
- 
- 
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!<br> Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!<br>
 +<br>
 +Teendő: Be kell állítani a <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a <b>partner</b> törzsben meg kell adni a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön az árbevétel számlaszámot.
-Teendő: Az adott cikk termékcsoportjához illetve a rendelés/számla paritásához be kell állítani a termékcsoport kontír szabályban az árbevétel főkönyvi számlát. (Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Termékcsoport kontír szabály)+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>=
 +<br>
 +*A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
 +**(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (2) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 +<br>
 +<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]]

2008. június 4., 12:30 változat


Kép:rool.jpg – Bázis

Kimenő számla kontír + feladás

Tartalomjegyzék

Munkafüzet leírása


  • A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .


(1) Kimenő kontír + feladás munkafüzet

  • A munkafüzet felső részén található legördülő listából (3) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
    • kontírozott,
    • feladott,
    • nem kontírozott,
    • nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).


(3) kontír státusz kiválasztása

  • A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
    • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (4/ 1 ),
      • rendezés tétel sorszám szerint,
    • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (4/ 2 ), rendezésük a következő:
      • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
      • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
      • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.


(4) 1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor

  • Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.


  • Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
    • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
    • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Kapcsolódó munkafüzetek


  • Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
    • vevő főkönyvi számlaszámot


  • Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.


  • Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.


  • Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése


Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).


Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!

Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.


Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!

Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön az árbevétel számlaszámot.

Kapcsolódó rendszerparaméterek


  • A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
    • (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)


(2) rendszer paraméter beállítás
Személyes eszközök