Kimenő számla kontírozás példa
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. június 25., 20:37 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. június 25., 20:45 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | <b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b> | ||
+ | * <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Kép:Kiszlakont_04.jpg|600px|Partner törzs]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | * <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <b>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot. | ||
+ | * <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást. | ||
+ | * <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. | ||
+ | <br><br><br> | ||
<b>Költségviselő meghatározása:</b> | <b>Költségviselő meghatározása:</b> | ||
9. sor: | 18. sor: | ||
[[Kép:Kiszlakont_02.jpg|600px|Rendszer paraméter szerkesztő]] | [[Kép:Kiszlakont_02.jpg|600px|Rendszer paraméter szerkesztő]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | *A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>Termékcsoport főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a megfelelő <i>(Főkönyvi) Termékcsoport</i>hoz vegyük fel a <b>rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát</b> (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a <i>termékcsoport</i>hoz tartozó <b>Költségviselő kód</b>ot. | + | *A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>Termékcsoport főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a megfelelő <i>(Főkönyvi) Termékcsoport</i>hoz vegyük fel a <b>rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát</b> (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a <b><i>termékcsoport</i></b>hoz tartozó <b>Költségviselő kód</b>ot. |
<br> | <br> | ||
[[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] | [[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] | ||
<br><br> | <br><br> |
2008. június 25., 20:45 változat
Kimenő számla kontírozási lehetőségei:
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Költségviselő meghatározása:
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)
- Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.