Visszáru kezelése a roolnet Start Plussz rendszerben

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2011. június 7., 17:27 változat (szerkesztés)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)
A (Levédte a(z) Visszáru kezelése a roolnet Start Plussz rendszerben lapot [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
← Előző változtatások
Aktuális változat (2011. június 8., 10:24) (szerkesztés) (undo)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)
A
 
(2 intermediate revisions not shown.)
21. sor: 21. sor:
[[Kép:partner_forgalom_60-12.png]] [[Kép:partner_forgalom_60-12.png]]
 +
 +'''Fontos!''' Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a '''Stornó''' gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül)

Aktuális változat

Kérdés

Egy partner heti rendszerességgel küld vissza nagyobb mennyiségű árut. Hogyan lehet ennek a visszavételét a rendszerben minél egyszerűbben megoldani?

Válasz

A Szállítólevél készítés munkafüzeten kell rögzíteni a visszáru mennyiségeket. A fej - partner - adatok kitöltésében nincs különbség a szállítólevél készítéshez képest. A tételek felvitelekor a Kiadott mennyiség oszlopba írjunk nullát, válasszuk ki a megfelelő lejáratot, tételkódot, majd töltsük ki a Visszáru mennyiséget! Ide minden esetben pozitív mennyiség kerül! Az összesítésekben a visszáru mennyiség csökkenteni fogja a nettó, adó és bruttó értékeket.

Az alábbi képen a visszáru rögzítése látható, a 2 fontos mező sárga színnel van kiemelve. Kép:szállítólevél_készítés-visszáru_rögzítés-1.png

Fontos! A sor elmentése után frissítsük (F8) a táblázatot, hogy a nettó, adó, bruttó értékek ki legyenek számítva.

Nézzük meg a partner forgalmát arra a napra, amikor a visszárut rögzítettük! Ehhez az alábbi megjelenítendő jellemzőket választottuk ki a Vevői megrendelés összesítő paraméterek munkafüzet csoportosítás és szűrők fülén.

Kép:partner_forgalom_paraméterek-csoportosítás.png

Kép:partner_forgalom_paraméterek-szűrők.png

A forgalom egy olyan helyzetet mutat, mely esetben 60 volt a kiadott mennyiség, a visszáru pedig a korábban látott 12 mennyiséget tartalmazza. Az értékek (nettó, adó, bruttó) a 60-12=48 mennyiséghez tartoznak.

Kép:partner_forgalom_60-12.png

Fontos! Az összesítésben szerepelnek a rögzítés alatti szállítólevelek is. Ezek pedig olyan szállítóleveleket jelentenek, melyek rögzítése félbe lett hagyva, tehát torzítani fogják az összesítés eredményét. Ha a kiszállítás nem történt meg, akkor a félbehagyott, rögzítés alatt lévő szállítólevelet stornózzuk le a Stornó gombot megnyomva. Ekkor a kiadott mennyiségek nullára változnak. Ezután érvényesítsük le a bizonylatot, ezzel jelezve, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele foglalkozni. Mivel a mennyiségek nullák minden tételnél, ezért számla sem készül róla. (A nulla mennyiségű tételek nem kerülnek a számlára. Ha a számlára nem kerülne tétel, akkor az el sem készül)

Személyes eszközök