Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
2008. július 23., 10:21 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) ← Előző változtatások |
2008. július 23., 10:22 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) Következő változtatások → |
||
89. sor: | 89. sor: | ||
*<b>Kontír státusz</b>: | *<b>Kontír státusz</b>: | ||
::Lehetséges értékek: | ::Lehetséges értékek: | ||
- | :::* Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg. | + | :::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg. |
- | :::* Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg. | + | :::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg. |
- | :::* Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg. | + | :::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg. |
- | :::* Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg. | + | :::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg. |
- | :::* Üres: minden számlát megmutat. | + | :::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat. |
2008. július 23., 10:22 változat
Kimenő számla kontír + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
- A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
- feladott,
- nem kontírozott,
- nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön az árbevétel számlaszámot.
Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz:
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
- Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
- Üres: minden számlát megmutat.
- Lehetséges értékek: