Kimenő számla kontírozás példa
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. június 25., 21:04 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. június 25., 21:20) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
16. sor: | 16. sor: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kép:Kiszlakont_05.jpg|600px|Adókulcs kontír szabály]] | [[Kép:Kiszlakont_05.jpg|600px|Adókulcs kontír szabály]] | ||
- | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br> |
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
<b>Költségviselő meghatározása:</b> | <b>Költségviselő meghatározása:</b> | ||
30. sor: | 32. sor: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] | [[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] | ||
- | <br><br><br><br><br> | + | <br><br><br> |
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
<b>Költséghely meghatározása:</b> | <b>Költséghely meghatározása:</b> | ||
Aktuális változat
Kimenő számla kontírozási lehetőségei:
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Költségviselő meghatározása:
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)
- Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.
Költséghely meghatározása:
- A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.