Kimenő számla kontírozás példa

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. június 25., 20:35 változat (szerkesztés)
Vargaz (Vita | szerkesztései)
(New page: <b>Költségviselő meghatározása:</b> *A <b>Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a <i>Költségviselő kategória</i> fülön rögzítünk egy...)
← Előző változtatások
Aktuális változat (2008. június 25., 21:20) (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

 
(9 intermediate revisions not shown.)
1. sor: 1. sor:
 +<b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b>
 +* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.
 +<br>
 +[[Kép:Kiszlakont_08.jpg|600px|Partner törzs]]
 +<br><br>
 +* <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <b>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.
 +<br>
 +[[Kép:Kiszlakont_06.jpg|600px|Cikk törzs]]
 +<br><br>
 +* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a partner törzs <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
 +<br>
 +[[Kép:Kiszlakont_07.jpg|400px|Termékcsoport kontír szabály]]
 +[[Kép:Kiszlakont_09.jpg|400px|Partner törzs]]
 +<br><br>
 +* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
 +<br>
 +[[Kép:Kiszlakont_05.jpg|600px|Adókulcs kontír szabály]]
 +<br><br><br>
 +----
 +<br><br>
<b>Költségviselő meghatározása:</b> <b>Költségviselő meghatározása:</b>
-*A <b>Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a <i>Költségviselő kategória</i> fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)+*A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>Főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a <b><i>Költségviselő kategória</i></b> fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)
<br> <br>
[[Kép:Kiszlakont_01.jpg|600px|Főkönyvi kategória]] [[Kép:Kiszlakont_01.jpg|600px|Főkönyvi kategória]]
<br><br> <br><br>
-*Az <b>Admin / Rendszer paraméter szerkesztő</b> munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <b><vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD</b> rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.+*Az Admin / <b>Rendszer paraméter szerkesztő</b> munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <b><vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD</b> rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
<br> <br>
[[Kép:Kiszlakont_02.jpg|600px|Rendszer paraméter szerkesztő]] [[Kép:Kiszlakont_02.jpg|600px|Rendszer paraméter szerkesztő]]
<br><br> <br><br>
-*A <b>Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a megfelelő <i>(Főkönyvi) Termékcsoport</i>hoz vegyük fel a <b>rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát</b> (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a <i>termékcsoport</i>hoz tartozó <b>Költségviselő kód</b>ot.+*A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>Termékcsoport főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a megfelelő <i>(Főkönyvi) Termékcsoport</i>hoz vegyük fel a <b>rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát</b> (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a <b><i>termékcsoport</i></b>hoz tartozó <b>Költségviselő kód</b>ot.
<br> <br>
[[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] [[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]]
 +<br><br><br>
 +----
<br><br> <br><br>
 +<b>Költséghely meghatározása:</b>
 +
 +* A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / <b>Partner</b> munkafüzetben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemzők</i></b> fülön a <b>Költséghely</b> mezőt kell beállítani.
 +<br>
 +[[Kép:Kiszlakont_04.jpg|600px|Partner törzs]]

Aktuális változat

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:

  • Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.


Partner törzs

  • Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.


Cikk törzs

  • Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.


Termékcsoport kontír szabály Partner törzs

  • Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.


Adókulcs kontír szabály





Költségviselő meghatározása:

  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)


Főkönyvi kategória

  • Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.


Rendszer paraméter szerkesztő

  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.


Termékcsoport főkönyvi kategória





Költséghely meghatározása:

  • A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.


Partner törzs

Személyes eszközök