Kimenő számla kontírozás példa

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2008. június 25., 21:04 változat (szerkesztés)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

← Előző változtatások
2008. június 25., 21:04 változat (szerkesztés) (undo)
Vargaz (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
10. sor: 10. sor:
* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a partner törzs <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást. * <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a partner törzs <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
<br> <br>
-[[Kép:Kiszlakont_07.jpg|450px|Termékcsoport kontír szabály]]+[[Kép:Kiszlakont_07.jpg|400px|Termékcsoport kontír szabály]]
-[[Kép:Kiszlakont_09.jpg|450px|Partner törzs]]+[[Kép:Kiszlakont_09.jpg|400px|Partner törzs]]
<br><br> <br><br>
* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. * <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

2008. június 25., 21:04 változat

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:

  • Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.


Partner törzs

  • Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.


Cikk törzs

  • Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.


Termékcsoport kontír szabály Partner törzs

  • Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.


Adókulcs kontír szabály




Költségviselő meghatározása:

  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)


Főkönyvi kategória

  • Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.


Rendszer paraméter szerkesztő

  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.


Termékcsoport főkönyvi kategória




Költséghely meghatározása:

  • A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.


Partner törzs

Személyes eszközök