Számlázás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. október 2., 09:31 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számla készítése</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 12:13) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(23 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
8. sor: | 8. sor: | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Számlázás</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számlakészítés vevői megrendelés/szállítólevél/kiszállítás alapján </h2>= |
- | *Vevői megrendelésekhez illetve az abból képzett szállítólevelekhez kapcsoltan a rendszerben minden információ (vevő, számlacím, árak, kiadott/igazolt mennyiségek) rendelkezésre áll a kimenő számla elkészítéséhez. | + | *A vevői megrendelés alapján készített szállítólevél igazolása után készíthetünk számlát a programban. Vevői megrendelésekhez illetve az abból képzett szállítólevelekhez kapcsoltan a rendszerben minden információ (vevő, számlacím, árak, kiadott/igazolt mennyiségek) rendelkezésre áll a kimenő számla elkészítéséhez. |
- | *Abban az esetben ha a „Partner” munkafüzetben a „Cikk vállalatfüggő jellemzők” fülön beállításra kerül a „Raktár számláz” pipa akkor a számlát már az áru kiadásakor a raktár elkészíti. | + | *A szállítólevél igazolás munkafüzet a Pénzügy/Szállítólevél igazolás menüpontból indítható el. |
- | *A rendszer a vevői megrendeléshez a szállítólevél igazolása után gombnyomásra elkészíti a kimenő számlát (szállítólevelenként vagy összesített számlát). | + | *A Szállítólevél igazolás munkafüzetben igazolhatjuk a szállítóleveleket, és elkészíthetjük a szállítólevélhez tartozó számlát. |
- | *Készíthető többnyelvű export illetve deviza-belföldi (magyar + angol, olasz, német) számla is. A rendszer tetszőleges pénznemben kiállít számlát, kezelve a forintosítást. | + | *A szállítólevél igazolás munkafüzetet az adatok felvitele után az Igazolás gombot megnyomva "Igazolt" státuszúvá, majd a "Számláz" nyomógombot megnyomva a szállítólevél státusza "Számlázott"-ra változik. |
- | *A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrixnyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is. | + | *A Számlák gombbal behívható a "Számla böngésző munkafüzet", ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására. |
- | *A kiállított számlákat a rendszer feladja a kapcsolt pénzügy-számviteli rendszernek. | + | *A "Storno" nyomógombbal stornózhatjuk a kiválasztott számlát. |
- | *A vállalat törzs: számláz-e jellemző, (alapértéke 'I'). Abban az esetben ha az adott vállalat nem számláz, akkor számla érvényesítésekor hibaüzenet jön, ('A vállalatban nem engedélyezett a számlázás!'). | + | *A "Helyesbítés" nyomógombbal helyesbítő számla elkészítésére van lehetőség. |
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számla készítése</h2>= | + | A részletes dokumentáció elérhető a: [[Szállítólevél igazolás/számlázás]] oldalon. |
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Egyszerűsített számlázás</h2>= | ||
- | *A Szállítólevél igazolás munkafüzetből a szállítólevelek igazolása után a „Számláz” gombbal indítható el a számlakészítés, ekkor a szállítólevél státusza „Számlázott”-ra változik. | ||
+ | *A program a Pénzügy/Egyszerűsített számla készítés menüpontból indítható el. | ||
- | *A Számlák gombbal behívható a "Számla böngésző munkafüzet" <font color="#4682b4"> (1) </font>, ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására. | ||
- | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:szamlabong1.JPG|370px|számla böngésző munkafüzet]] | + | *Új számlát az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk. |
- | *A számla böngésző munkafüzet alsó részén a pipák jelölésével szabályozható, hogy csak a nem nyomtatott számlák, csak a ma kiállított számlák, vagy csak az összesítők jelenjenek-e meg a munkafüzetben. Ha semmit sem pipálunk be akkor az összes kimenő számla adatai szerepelni fognak a felsorolásban. | + | *A felhasználónevet (aki a megrendelés rögzítését megkezdte), a rögzítés időpontját, és a rendelés dátumát automatikusan feltölti a rendszer. |
- | *A "Storno" nyomógombbal stornózhatjuk a kiválasztott számlát. | + | *A vevő nevének és címének megadása után meg kell adni a teljesítés dátumát. (A dátumot a következő formátumban adhatjuk meg: 2007-01-01) |
- | *A "Helyesbítés" nyomógombbal helyesbítő számla elkészítésére van lehetőség. A helyesbítő számlán <font color="#4682b4">(2)</font> lehetőség van az ár és a mennyiség javítására. A módosítás után a számla megtekinthető és kinyomtatható <font color="#4682b4">(3)</font> a "Számla böngésző" munkafüzetből. | + | *A számlán módosíthatjuk a Fizetési módot (fizetési mód változtatása esetén a tételekhez tartozó szállítólevélen is módosul a fizetési mód, és a fizetési határidő), a Pénznemet és a Paritást. |
- | <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:helyszla1.JPG|370px|helyesbítő számla]] <font color="#4682b4">(3)</font>[[Kép:helyszla2.JPG|370px|helyesbítő számla megtekintése és nyomtatása a számla böngésző munkafüzetben]] | ||
+ | *A rendelt termékeket a megrendelés tételek ablakban, egymás alatt F6 billentyű megnyomása után rögzíthetjük. | ||
- | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számlán szereplő megjegyzések</h2>== | + | *A termék kiválasztása után a továbblépésnél megjelennek a termékkel kapcsolatos információk (Kód, név, ETK, mennyiségi egység, kiszerelési egység, egységár). |
+ | *A termék kiválasztása után azon a mezőn kell megadni a rendelt mennyiséget, amelyhez a cikktörzs beállítása alapján kiemelt színnel jelöl a rendszer. Ez az irányadó mennyiség, ami lehet darab vagy az alapértelmezett mennyiségi egység (mennyiség). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Az árat a partnerhez beállított árlista alapján adja a rendszer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A megrendelés tételek rögzítésének végeztével az "Érvényesítés" nyomógomb megnyomásával érvényesíteni kell a megrendelést, majd elkezdődik a számla nyomtatása. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Lehetőség van a számla tételek táblázatos rögzítésre a „Táblázatos rögzítés” fülön, itt egyszerűen beírhatjuk a kívánt áruhoz a mennyiséget. (A táblázatban a partnerhez beállított árlistához tartozó áruk szerepelnek.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Egyszerűsített számlában csak akkor tudunk módosítani ha a rendelésünk státusza rögzítés alatti. Ha már érvényesítettük és normál státuszú akkor nincs lehetőségünk a megrendelésben módosítani. Rögzítés alatt státuszú számlán úgy módosíthatunk, hogy a kívánt módosítandó részt éréklista behívásával a kívántra változtatjuk. Itt kivételt képez a megrendelés jellege, mert ez nem módosítható! A számla tételekhez így új tételek is felvehetőek, vagy lehetőség van a már előzőleg megadott mennyiség módosítására F8-al. A módosítások elvégzése után a megrendelést menteni és érvényesíteni kell. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A részletes dokumentáció elérhető az: [[Egyszerűsített számlázás]] oldalon. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számla adatok </h2>= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b> Számlaszám felépítése:</b><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Alapértelmezett számlaszám felépítése: Sorszám-SZLA-(fizetés módja)/Év verzió. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Az alapértelmezett, számlaszám formátumtól eltérő formátumot a <vállalat kód>_SZAMLASZAM_FORMATUM rendszer paraméter megfelelő értékével lehet előírni: | ||
+ | **TEESSSSS | ||
+ | **TSSSSS | ||
+ | **E/S | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Ha az évszám szerepel a számlaszámban (a TSSSSS formátumot kivéve, de az alapértelmezettet nem ), akkor még szükség lehet a <vállalat kód>_SZAMLASZAM_EV_FORRAS rendszer paraméter értékére, ami az évszám meghatározását befolyásolja: | ||
+ | **T mint teljesítés | ||
+ | **K mint kiállítás | ||
+ | ** Alapértelmezetten T. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Bizonylatszám felépítése:</b><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A bizonylattömböt a számlázó vállalat, az évszám és a bizonylat típus hármas határozza meg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A bizonylat típus meghatározása: | ||
+ | **E/S esetén: SZLA-E/S | ||
+ | **TEESSSSS, TSSSSS és alapértelmezett bizonylatszám formátum esetén:A számla -> megrendelés -> paritás -> alapparitás kapcsolatlánccal elérhető paritásból, vagy ha ott nincs, akkor az alapparitásból jön a bizonylat típus. | ||
+ | **A T... esetekben ha itt nincs kitöltve a bizonylat típus, az hiba, egyébként az így megtalált bizonylat típus kerül a bizonylatszámba (a T betű helyére), a bizonylattömbben való kereséshez viszont még elé rakjuk az "SZLA2-" karaktersort. | ||
+ | **Alapértelmezett esetben az így megtalált bizonylat típus elé rakjuk az "SZLA-" karaktersort, így áll elő a bizonylat típus. Ha viszont nincs kitöltve, akkor használjuk a fizetési mód kódját, így a bizonylat típus SZLA-<fizetési_mód_kód> lesz. Itt nincs különválasztva a bizonylatszámba kerülő és a bizonylattömb meghatározásához használt bizonylat típus. | ||
+ | **Az évszám meghatározás csak a TSSSSS esetben különbözik a többitől. Ekkor az mindig 0 lesz, egyébként pedig a teljesítés/kiállítás dátuma. | ||
+ | **A T helyére tehát a bizonylat típus kerül, az EE és E helyére az évszám vége (utolsó 2 illetve 1 számjegy, azaz a kis helyi értékű számjegyek), Az SSSSS helyére kerül a sorszám, ami a bizonylattömbből jön. | ||
+ | **Ahány S annyi jegyű lesz mindig 0-val kipótolva a bizonylatszám T... esetén, egyébként nincs kitöltve 0-val (az ahány S, az mindig 5). | ||
+ | **Mivel a T helyére csak 1 karakter kerülhet, ezért pontosan 1 karakteresnek kell lennie a T... esetben a bizonylat típusnak | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Fizetési határidő meghatározása:</b><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A rendszer a fizetési határidőt a „Partner” munkafüzetben a „Főkönyvi/pénzügyi jellemzők” „Fizetési határidőnapok” beállítása alapján kalkulálja. Itt meghatározható hogy naptári vagy banki napok száma szerint történjen a határidő feltüntetése. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Áfa és jegyzékszám meghatározása.</b><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A rendszer a számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t: | ||
+ | **Partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs? | ||
+ | **Partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva? | ||
+ | **Partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva? | ||
+ | **Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulál. | ||
+ | |||
+ | *Cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs? | ||
+ | **A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan. | ||
+ | **Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Nem belföldi vevő esetén a partnertörzsben beállított ÁFA-kulcs szerint kerül meghatározásra az ÁFA. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A jegyzékszám az Törzsadatok/Áru jegyzék munkafüzetben kerül rögzítésre. Itt a jegyzékszámhoz beállítható a hozzá tartozó adó kulcs illetve annak érvényessége. A jegyzékszám a „Cikk” munkafüzetben rendelhető a cikkhez. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számla formátumok</h2>= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrix nyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Mindig az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatódnak a számlák, ezért ezt előre be kell állítani. A Számla böngészőn alul megjelennek az alapértelmezett nyomtató beállításának információi. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A SZAMLA_<VÁLLALAT_KÓD>_PELDANYSZAM rendszer paraméter befolyásolja a példányszámot. Ez csak A4-es laptípus esetén használatos, és csak eredeti példány nyomtatásakor (másolat nyomtatásakor mindig 1 példány nyomtatódik). A leporellóra történő nyomtatáskor a felhasználónak kell megfelelő példányszámú leporellóról gondoskodnia, itt a rendszer paraméter csak azért kell, hogy fel tudjuk tüntetni a leporellón, hogy hány példányban készült. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számlán szereplő megjegyzések</h2>= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <i><b>Számlán szereplő megjegyzések:</b></i><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla fejléc üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla fejlécében a "Számla" felirat alatti sorban. | ||
+ | **Ha minden partnernél ki akarunk íratni azonos - egy helyen karbantartható - szöveget, akkor töltsük fel a partnereknél a mezőt $$ szöveggel, és állítsuk be a SZAMLA_FEJLEC_UZENET rendszerparamétert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla törzs üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla törzsben a számla tételek alatti sorban. | ||
+ | |||
+ | |||
*A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra. | *A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra. | ||
64. sor: | 169. sor: | ||
- | *A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg. | + | *A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahhoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg. |
73. sor: | 178. sor: | ||
- | *A "Partner üzenet" programmal <font color="#4682b4">(4)</font> érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán <font color="#4682b4">(5)</font> látható legyen. | + | *A "Partner üzenet" programmal érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán látható legyen. |
+ | |||
+ | |||
+ | <i><b>Egyszerűsített számlán szereplő megjegyzések:</b></i><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla fejléc üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla fejlécében a "Számla" felirat alatti sorban. | ||
+ | **Ha minden partnernél ki akarunk íratni azonos - egy helyen karbantartható - szöveget, akkor töltsük fel a partnereknél a mezőt $$ szöveggel, és állítsuk be a SZAMLA_FEJLEC_UZENET rendszerparamétert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla törzs üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla törzsben a számla tételek alatti sorban. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek a SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Az áru és vállalat áru kiegészült a Számlavég felirat jellemzővel. Az áru másolás ezt is másolja. Beállíthatók a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahhoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Ha ki van töltve a cikknél a az Egyszerűsített számla felírat akkor az itt leírt megjegyzés kiírásra minden esetben a cikkhez rendelve. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A megrendelés tételeknél minden sorban van számla tétel megjegyzés, ez soronként íródik ki a számlára minden tételhez. (Pl.: a cikkek alatt látható fogyaszthatósági idő feltüntetése. Ha be van állítva az ESZLA_<vállalat kód>_TETEL_MEGJEGYZES melynek értéke "FOGYASZTHATO:$$Fogyasztható" akkor egy felugró ablakban beírható a fogyaszthatósági idő (cikk lejáratának dátuma)). Ha viszont mindkettő be van állítva (egyszerűsített számla felírat és a rendszer paraméter) akkor az Cikktörzsben beírt megjegyzés kerül feltüntetésre a számlán. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Az egyszerűsített számla munkafüzeten a fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt. | ||
+ | |||
- | <font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:partneruzenet3.JPG|370px|partner üzenet munkafüzet]] <font color="#4682b4">(5)</font>[[Kép:partneruzenet6.JPG|370px|partner üzenet megjelenítése a számlán]] | + | A számlakészítésre vonatkozó előírások elérhetőek a [[Számlázás APEH követelmény szerint]] oldalon. |
Aktuális változat

Számlázás
Tartalomjegyzék |
Számlakészítés vevői megrendelés/szállítólevél/kiszállítás alapján
- A vevői megrendelés alapján készített szállítólevél igazolása után készíthetünk számlát a programban. Vevői megrendelésekhez illetve az abból képzett szállítólevelekhez kapcsoltan a rendszerben minden információ (vevő, számlacím, árak, kiadott/igazolt mennyiségek) rendelkezésre áll a kimenő számla elkészítéséhez.
- A szállítólevél igazolás munkafüzet a Pénzügy/Szállítólevél igazolás menüpontból indítható el.
- A Szállítólevél igazolás munkafüzetben igazolhatjuk a szállítóleveleket, és elkészíthetjük a szállítólevélhez tartozó számlát.
- A szállítólevél igazolás munkafüzetet az adatok felvitele után az Igazolás gombot megnyomva "Igazolt" státuszúvá, majd a "Számláz" nyomógombot megnyomva a szállítólevél státusza "Számlázott"-ra változik.
- A Számlák gombbal behívható a "Számla böngésző munkafüzet", ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására.
- A "Storno" nyomógombbal stornózhatjuk a kiválasztott számlát.
- A "Helyesbítés" nyomógombbal helyesbítő számla elkészítésére van lehetőség.
A részletes dokumentáció elérhető a: Szállítólevél igazolás/számlázás oldalon.
Egyszerűsített számlázás
- A program a Pénzügy/Egyszerűsített számla készítés menüpontból indítható el.
- Új számlát az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk.
- A felhasználónevet (aki a megrendelés rögzítését megkezdte), a rögzítés időpontját, és a rendelés dátumát automatikusan feltölti a rendszer.
- A vevő nevének és címének megadása után meg kell adni a teljesítés dátumát. (A dátumot a következő formátumban adhatjuk meg: 2007-01-01)
- A számlán módosíthatjuk a Fizetési módot (fizetési mód változtatása esetén a tételekhez tartozó szállítólevélen is módosul a fizetési mód, és a fizetési határidő), a Pénznemet és a Paritást.
- A rendelt termékeket a megrendelés tételek ablakban, egymás alatt F6 billentyű megnyomása után rögzíthetjük.
- A termék kiválasztása után a továbblépésnél megjelennek a termékkel kapcsolatos információk (Kód, név, ETK, mennyiségi egység, kiszerelési egység, egységár).
- A termék kiválasztása után azon a mezőn kell megadni a rendelt mennyiséget, amelyhez a cikktörzs beállítása alapján kiemelt színnel jelöl a rendszer. Ez az irányadó mennyiség, ami lehet darab vagy az alapértelmezett mennyiségi egység (mennyiség).
- Az árat a partnerhez beállított árlista alapján adja a rendszer.
- A megrendelés tételek rögzítésének végeztével az "Érvényesítés" nyomógomb megnyomásával érvényesíteni kell a megrendelést, majd elkezdődik a számla nyomtatása.
- Lehetőség van a számla tételek táblázatos rögzítésre a „Táblázatos rögzítés” fülön, itt egyszerűen beírhatjuk a kívánt áruhoz a mennyiséget. (A táblázatban a partnerhez beállított árlistához tartozó áruk szerepelnek.)
- Egyszerűsített számlában csak akkor tudunk módosítani ha a rendelésünk státusza rögzítés alatti. Ha már érvényesítettük és normál státuszú akkor nincs lehetőségünk a megrendelésben módosítani. Rögzítés alatt státuszú számlán úgy módosíthatunk, hogy a kívánt módosítandó részt éréklista behívásával a kívántra változtatjuk. Itt kivételt képez a megrendelés jellege, mert ez nem módosítható! A számla tételekhez így új tételek is felvehetőek, vagy lehetőség van a már előzőleg megadott mennyiség módosítására F8-al. A módosítások elvégzése után a megrendelést menteni és érvényesíteni kell.
A részletes dokumentáció elérhető az: Egyszerűsített számlázás oldalon.
Számla adatok
Számlaszám felépítése:
- Alapértelmezett számlaszám felépítése: Sorszám-SZLA-(fizetés módja)/Év verzió.
- Az alapértelmezett, számlaszám formátumtól eltérő formátumot a <vállalat kód>_SZAMLASZAM_FORMATUM rendszer paraméter megfelelő értékével lehet előírni:
- TEESSSSS
- TSSSSS
- E/S
- Ha az évszám szerepel a számlaszámban (a TSSSSS formátumot kivéve, de az alapértelmezettet nem ), akkor még szükség lehet a <vállalat kód>_SZAMLASZAM_EV_FORRAS rendszer paraméter értékére, ami az évszám meghatározását befolyásolja:
- T mint teljesítés
- K mint kiállítás
- Alapértelmezetten T.
Bizonylatszám felépítése:
- A bizonylattömböt a számlázó vállalat, az évszám és a bizonylat típus hármas határozza meg.
- A bizonylat típus meghatározása:
- E/S esetén: SZLA-E/S
- TEESSSSS, TSSSSS és alapértelmezett bizonylatszám formátum esetén:A számla -> megrendelés -> paritás -> alapparitás kapcsolatlánccal elérhető paritásból, vagy ha ott nincs, akkor az alapparitásból jön a bizonylat típus.
- A T... esetekben ha itt nincs kitöltve a bizonylat típus, az hiba, egyébként az így megtalált bizonylat típus kerül a bizonylatszámba (a T betű helyére), a bizonylattömbben való kereséshez viszont még elé rakjuk az "SZLA2-" karaktersort.
- Alapértelmezett esetben az így megtalált bizonylat típus elé rakjuk az "SZLA-" karaktersort, így áll elő a bizonylat típus. Ha viszont nincs kitöltve, akkor használjuk a fizetési mód kódját, így a bizonylat típus SZLA-<fizetési_mód_kód> lesz. Itt nincs különválasztva a bizonylatszámba kerülő és a bizonylattömb meghatározásához használt bizonylat típus.
- Az évszám meghatározás csak a TSSSSS esetben különbözik a többitől. Ekkor az mindig 0 lesz, egyébként pedig a teljesítés/kiállítás dátuma.
- A T helyére tehát a bizonylat típus kerül, az EE és E helyére az évszám vége (utolsó 2 illetve 1 számjegy, azaz a kis helyi értékű számjegyek), Az SSSSS helyére kerül a sorszám, ami a bizonylattömbből jön.
- Ahány S annyi jegyű lesz mindig 0-val kipótolva a bizonylatszám T... esetén, egyébként nincs kitöltve 0-val (az ahány S, az mindig 5).
- Mivel a T helyére csak 1 karakter kerülhet, ezért pontosan 1 karakteresnek kell lennie a T... esetben a bizonylat típusnak
Fizetési határidő meghatározása:
- A rendszer a fizetési határidőt a „Partner” munkafüzetben a „Főkönyvi/pénzügyi jellemzők” „Fizetési határidőnapok” beállítása alapján kalkulálja. Itt meghatározható hogy naptári vagy banki napok száma szerint történjen a határidő feltüntetése.
Áfa és jegyzékszám meghatározása.
- A rendszer a számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t:
- Partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
- Partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
- Partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
- Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulál.
- Cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
- A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan.
- Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk
- Nem belföldi vevő esetén a partnertörzsben beállított ÁFA-kulcs szerint kerül meghatározásra az ÁFA.
- A jegyzékszám az Törzsadatok/Áru jegyzék munkafüzetben kerül rögzítésre. Itt a jegyzékszámhoz beállítható a hozzá tartozó adó kulcs illetve annak érvényessége. A jegyzékszám a „Cikk” munkafüzetben rendelhető a cikkhez.
Számla formátumok
- A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrix nyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is.
- Mindig az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatódnak a számlák, ezért ezt előre be kell állítani. A Számla böngészőn alul megjelennek az alapértelmezett nyomtató beállításának információi.
- A SZAMLA_<VÁLLALAT_KÓD>_PELDANYSZAM rendszer paraméter befolyásolja a példányszámot. Ez csak A4-es laptípus esetén használatos, és csak eredeti példány nyomtatásakor (másolat nyomtatásakor mindig 1 példány nyomtatódik). A leporellóra történő nyomtatáskor a felhasználónak kell megfelelő példányszámú leporellóról gondoskodnia, itt a rendszer paraméter csak azért kell, hogy fel tudjuk tüntetni a leporellón, hogy hány példányban készült.
Számlán szereplő megjegyzések
Számlán szereplő megjegyzések:
- A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla fejléc üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla fejlécében a "Számla" felirat alatti sorban.
- Ha minden partnernél ki akarunk íratni azonos - egy helyen karbantartható - szöveget, akkor töltsük fel a partnereknél a mezőt $$ szöveggel, és állítsuk be a SZAMLA_FEJLEC_UZENET rendszerparamétert.
- A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla törzs üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla törzsben a számla tételek alatti sorban.
- A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.
- A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek az SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.
- A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahhoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.
- A fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.
- A szállítólevél igazolás munkafüzetben a fejben van megjegyzés és számla megjegyzés mező is. Csak a számla megjegyzés íródik ki.
- A "Partner üzenet" programmal érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán látható legyen.
Egyszerűsített számlán szereplő megjegyzések:
- A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla fejléc üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla fejlécében a "Számla" felirat alatti sorban.
- Ha minden partnernél ki akarunk íratni azonos - egy helyen karbantartható - szöveget, akkor töltsük fel a partnereknél a mezőt $$ szöveggel, és állítsuk be a SZAMLA_FEJLEC_UZENET rendszerparamétert.
- A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla törzs üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla törzsben a számla tételek alatti sorban.
- A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.
- A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek a SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.
- Az áru és vállalat áru kiegészült a Számlavég felirat jellemzővel. Az áru másolás ezt is másolja. Beállíthatók a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahhoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.
- Ha ki van töltve a cikknél a az Egyszerűsített számla felírat akkor az itt leírt megjegyzés kiírásra minden esetben a cikkhez rendelve.
- A megrendelés tételeknél minden sorban van számla tétel megjegyzés, ez soronként íródik ki a számlára minden tételhez. (Pl.: a cikkek alatt látható fogyaszthatósági idő feltüntetése. Ha be van állítva az ESZLA_<vállalat kód>_TETEL_MEGJEGYZES melynek értéke "FOGYASZTHATO:$$Fogyasztható" akkor egy felugró ablakban beírható a fogyaszthatósági idő (cikk lejáratának dátuma)). Ha viszont mindkettő be van állítva (egyszerűsített számla felírat és a rendszer paraméter) akkor az Cikktörzsben beírt megjegyzés kerül feltüntetésre a számlán.
- Az egyszerűsített számla munkafüzeten a fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.